• Здравствуйте. Скоро заработает в архивном режиме форум www.old.nado.in

1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)

  • Автор темы Автор темы admin
  • Дата начала Дата начала
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
это не одно и то же.

Понятное дело, что это не одно и тоже. Во-первых, Вы смотрите видео по русской конфигурации типа УПП или КА, а у Вас Бухгалтерия предприятия для Украины.
Законодательство России и Украины отличается!!! Счет-фактура в России приблизительно соответствует нашей налоговой накладной. А в остальном Вам все расписали выше.
 
Понятное дело, что это не одно и тоже. Во-первых, Вы смотрите видео по русской конфигурации типа УПП или КА, а у Вас Бухгалтерия предприятия для Украины.
Законодательство России и Украины отличается!!! Счет-фактура в России приблизительно соответствует нашей налоговой накладной. А в остальном Вам все расписали выше.

выше просто описана процедура выписывания простого счета, меня интересует именно счет-фактура
 
Счет-фактуры, как его пониманиют в российском бухучете, в украинском бухучете и, соответственно, конфигурациях нет. Для Украины ему приблизительно соответствует налоговая накладная. Аналогия такая. Для России: Счет(простой) далее документ реализации, например, после НДС выделяется счет-фактурой. Для Украины: Счет-фактура(он же счет простой на оплату), после документ реализации, после налоговая накладная как документ обособления налога.
 
Счет-фактуры, как его пониманиют в российском бухучете, в украинском бухучете и, соответственно, конфигурациях нет. Для Украины ему приблизительно соответствует налоговая накладная. Аналогия такая. Для России: Счет(простой) далее документ реализации, например, после НДС выделяется счет-фактурой. Для Украины: Счет-фактура(он же счет простой на оплату), после документ реализации, после налоговая накладная как документ обособления налога.
как быть с моментом, когда счет выставляется по "акту выполненных работ", никаких договоров.
Если не ошибаюсь, то в таком случае выписывается счет-фактура, после подписания акта выполненных работ. Налоговых нет, работаем на упрощенке.
Скажите что это не так и я не буду больше задавать вопросов.
 
У 1С Бухгалтерия для Украины логика такая: перед оформлением "Реализации товаров и услуг" выставляется счет на оплату, он же счет-фактура для Украины.
Итак, Вы хотите выставить счет за услуги Вашей организации, для этого делаем счет фактуру, которую должны Вам оплатить, на основании делаете Реализацию и отдаете два документа контрагенту в количестве необходимых экземпляров. Не наоборот. Из документа РТУ сделать счет-фактуру нельзя.
Наличие обоих документов можно будет проверить в журнале "Документы покупателей".
В первоначальном документе "счет на оплату" с печатным макетом "счет-фактура" определяете параметры предстоящей сделки. После контрагента выбираете или создаете условно договор, например с названием "устный договор" , где будут учитываться все расчеты по счетам фактурам, в форме договора устанавливаете разделитель по "расчетным документам", таким образом обособляется каждый отдельный заказ.
Где-то так.
 
Добрый вечер,
Подскажите пожалуйста, как и каким документом в 1С Бухгалтерия для Украины 8.2 оформляется списание банком с текущего счета комиссии за ведение счета и исполнение исходящих платежных поручений? Это ведь не будет исходящее платежное поручение? Списание видно только из выписок. Как правильно оформить?
 
Добрый вечер,
Подскажите пожалуйста, как и каким документом в 1С Бухгалтерия для Украины 8.2 оформляется списание банком с текущего счета комиссии за ведение счета и исполнение исходящих платежных поручений? Это ведь не будет исходящее платежное поручение? Списание видно только из выписок. Как правильно оформить?

"Платёжное поручение исходящее: Прочее списание безналичных денежных средств"
 
Подскажите есть ли Групповая выгрузка налоговых накладных в XML в 1с7.7. Спасибо.
http://nado.in/showthread.php?p=6651 кто-ищет тот всегда найдет СПАСИБО Pasha_1C
 
Последнее редактирование:
Бухгалтерия 8 для Украины релиз 1.2.15.1
Подскажите пожалуйста, как правильно нужно сделать для сотрудника удержание из зарплаты, например по исполнительному листу(20%)?

1) Создаю Приём на работу и во вкладке "Удержания" создаю Вид расчета "Исполнительный лист(20%)" в размере устанавливаю 20,00.
2) При начислении ЗП для этогго сотрудника при "Оклад по дням" = 1000,00
ЕСВ - 36,00
НДФЛ - 144,60
а удержания считает 200,00 ,а надо чтоб считал не от 1000,00,т.е. от "Оклад по дням", а от 1000,00-36,00-144,60 = 819,4грн.

Неужели такой возможности нет в этой конфигурации????
 
Для Saxarok.

А Вы попробуйте установить не 20%, а 16,388%.
 
Простая арифметика.
Всегда любила математику - но тут что-то клепки не хватает даже просто понять откуда всё-таки взялись эти 16.388???:(

УРРРА - разобралась
 
Последнее редактирование:
Можливо хтось вирішив проблему архівації 1С8.1 файлової бази коли по РДП до сервера лишилися підключені клієнти (закрили РДП не вийшовши і лишивши відкритою базу ...
 
Можливо хтось вирішив проблему архівації 1С8.1 файлової бази коли по РДП до сервера лишилися підключені клієнти (закрили РДП не вийшовши і лишивши відкритою базу ...

Вариант - Вывалить всех с сервака в диспетчере задач и выгружай!
 
Да, это единственный вариант. Вот только админ права надо((
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Назад
Сверху