Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Другими словами, исходя из описанной ситуации - нам нужно, чтобы В и С взаимно закрылись...
Скорее всего, придется формировать документ "Корректировка долга" с видом операции "Проведение взаимозачета"
в справке по этому виду операции пишется:
Операция "Проведение взаимозачета"
Операция предназначена для регистрации зачета взаимной задолженности между организацией предприятия и сторонним контрагентом. Возможен также зачет дебиторской задолженности одного контрагента за счет кредиторской задолженности перед другим.
Зачету подлежит задолженность по одному или нескольким договорам дебитора (кредитора). Непременными условиями проведения взаимозачета являются:
- вся зачитываемая задолженность должна учитываться в одной и той же валюте;
- суммы зачитываемой дебиторской и кредиторской задолженности должны совпадать;
- вся зачитываемая задолженность должна быть начислена на момент проведения зачета.
По другому решить подобную ситуацию лично я не представляю.. Т.к. при ручных операциях не все регистры будут охвачены, а Корректировкой регистров можно только все испортить...
Другим способом является программная доработка. Но это уже нужно ставить ТЗ программисту.