учет договоров комиссии в 1с 8.2

Forostovets

New member
Прошу помочь разобраться. Заключен договор комиссии на продажу товара: я комиссионер беру товар у комитента продаю покупателям. Также у меня есть расходы: услуги которые я покупаю у поставщиков для того что бы продать товар комитента. По договору комитент мне возмещает все расходы. По законодательству операции по договорам комиссии не отражаются ни в деке по прибыли ни в отчете о финрезультатах (вычеты из дохода). Как отразить расходы по услугам, что бы они не попали в финрезы и в расходы по прибыли? В 8-ке накручено так что, не могу разобраться...ндс-то мне нужно учитывать...ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОМОЧЬ кто сталкивался... :confused::confused::confused::confused::confused:
 
По законодательству операции по договорам комиссии не отражаются ни в деке по прибыли ни в отчете о финрезультатах (вычеты из дохода). Как отразить расходы по услугам, что бы они не попали в финрезы и в расходы по прибыли?
Вы точно читали "законодательство"-то? У вас личное, подарочное издание? Или "по телефону рассказали"? Хосподяяяя....
Значится так: при договоре комиссии товар вам не подлежит. Вы оказываете владельцу тавара услугу (или выполняете за него работу) по продаже этого товара, и получаете вознаграждение. Как это вознаграждение определяется (фиксированной суммой за каждую единицу товара, или за всю партию, независимо от реально проданного) - совершенно не важно. Вот это самое вознаграждение - это и есть ваша "реализация" в форме услуги\работы владельцу товара. Все сопутствующие затраты (заработная плата продавцов, грузчиков, аренда транспорта, помещения, и прочая и прочая - ваши (почеркиваю: ваши собственные) затраты. Которые владельца товара совершенно не касаются. Это взаимоотношения между вами, и третьими лицами (хоть физическими, хоть юридическими). И оформляются совершенно отдельно.
И, естественно, отражаются потом в налоговом учете.
ДеЦЦкий сад, штаны на лямках :D
 
Подскажите!!!!!!

1) Я беру товар по "договору-комисси" для реализации физ.лицам, но товар - находится в УСТАВНОМ ФОНДЕ этого предприятия!!!!! ОБА без НДС - какие последствия возникают в бух.учете для последнего предприятия?????

2) Нужно ли ставить на учет в МРЭО этот товар????? при внесении его в уставной фонд предприятия???? - так.как идет дальше его реализация????
 
Назад
Сверху