12.01.2011, 22:58
|
#1
|
Администратор
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,163 раз(а) в 2,165 сообщениях
|
1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)
В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
|
|
|
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
|
|
01.08.2011, 14:22
|
#526
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от vidoc_85
Добрый день
1C 8.2
мне нужно чтобы из документа реализация товаров и услуг передавалось значение поля ответственный в регистр накопления взаиморасчеты с контрагентами. Кто может помочб советом ? Буду очень благодарен!
|
Похоже это не предусмотрено. Есть отчеты с отбором по ответственному, какую именно Вы хотите видеть информацию?
|
|
|
01.08.2011, 14:31
|
#527
|
Пользователь
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 54
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 56 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
Похоже это не предусмотрено. Есть отчеты с отбором по ответственному, какую именно Вы хотите видеть информацию?
|
да я знаю стандартно нет, но как ето описать. Отчет не подходит, мне нужно ето для дальнейшых манипуляцый
|
|
|
01.08.2011, 14:31
|
#528
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от kuzovova
У меня еще вопрос: очень срочный. С этой амортизацией, пропустила сдачу фин. звита в статистику (попутала с годовым +40 дней). Что будет, кто сталкивался. И вопрос по его заполнению: сижу туплю: в активе:
на початок звит.року 030 3,2
031 31,1
032 (27,9)
По корректировке на 01.04.11 остаточная ст-ть была 2775 грн., затем в апреле и мае по налоговому учету все самортизировалось тоже на 2775 грн. , т.к. ОС уже по 80 месяцев (компы, столы) а по бух учету продолжает (осталось примерно полгода). В июне я продала частично ОС. У меня автоматом выбивает такое на конец звитного периода:
030 1,9
031 13,3
032 (11,4)
совсем шарики за ролики заехали уже от переживаний 2х2, проверяю 4 ли. Кто подскажет правильно или нет , по каким счетам посмотреть. Может разнеслось не так. непонимаю почему 030 9,9? я уже затуркалась и немогу даже сейчас ответить по какому учету в балансе считает , вроде по б/у помогите, вопрос горящий, т.к. только вспомнила о здаче, хотя уже все зделала (практически
|
Будет штраф за несвоевременную сдачу. А может и не будет, как повезет. Я как-то отделалась пачкой бумаги (тоже с годовой сдачей перепутала )
По основным с налоговым не сравнивайте. Берите чисто бух учет: 031 - первисна на начало минус, что продали. 032 - амортизация за весь период, сюда же пойдет и списанный износ по продаже, 030 - разница
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
01.08.2011, 14:35
|
#529
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от vidoc_85
да я знаю стандартно нет, но как ето описать. Отчет не подходит, мне нужно ето для дальнейшых манипуляцый
|
Это вопрос к программистам. Я как практикующий бухгалтер могу Вас заверить, что можно получить любую информацию на основании того, что заложено в программе изначально. Если же Вас не устраивает по каким-либо причинам то, что есть - дописывайте.
|
|
|
01.08.2011, 14:37
|
#530
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
А приход когда был? Если Вы оплачивали в 1-м квартале, а приходовали во 2-м, то в приходной накладной точно так же, как и в расходной. А если у Вас остаток товара на 01.04, то минусовать себестоимость не нужно, поскольку за первый квартал Вы этот товар показали в приросте и, фактически, он в расход не попал, а теперь попадает.
|
в очередной раз вы правы и добавить нечего.
|
|
|
01.08.2011, 14:40
|
#531
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
Будет штраф за несвоевременную сдачу. А может и не будет, как повезет. Я как-то отделалась пачкой бумаги (тоже с годовой сдачей перепутала )
По основным с налоговым не сравнивайте. Берите чисто бух учет: 031 - первисна на начало минус, что продали. 032 - амортизация за весь период, сюда же пойдет и списанный износ по продаже, 030 - разница
|
спасибо, тогда все правильно, а то совсем уже затуркалась, кофе оказало большую услугу, и мозги пришли на место, это же надо в балансе тулить налоговую амортизацию
|
|
|
01.08.2011, 14:50
|
#532
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от kuzovova
в очередной раз вы правы и добавить нечего.
|
Боюсь, что добавит налоговая. Как увидит сплошные убытки, так и начнет добавлять. У меня из-за переходных остатков минус тот еще, даже не знаю, что делать. В налоговой намекают, пока еще , что прибыль маленькая, а тут вообще минус. Показывать нельзя, справку не дадут за 3 кв., "потерять" считаю опасным, вдруг потом с исправлениями проблемы. Вот сижу до сих пор, медитирую А Вы говорите я права, а кому это надо
|
|
|
01.08.2011, 15:04
|
#533
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
Боюсь, что добавит налоговая. Как увидит сплошные убытки, так и начнет добавлять. У меня из-за переходных остатков минус тот еще, даже не знаю, что делать. В налоговой намекают, пока еще , что прибыль маленькая, а тут вообще минус. Показывать нельзя, справку не дадут за 3 кв., "потерять" считаю опасным, вдруг потом с исправлениями проблемы. Вот сижу до сих пор, медитирую А Вы говорите я права, а кому это надо
|
смешно, но я вчера тоже пыталась "потерять" безнадегу, и в 2010 и в 1 кв. а разница приличная, всеми способами, видно блин... пока не сдала прибыль думаю что делать, если надумаете пишите в личку :-)
|
|
|
01.08.2011, 15:07
|
#534
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
kuzovova, теперь у меня вопрос. В декларации по прибыли в какую строку Вы поставили с зарплаты взносы 06.2.9 или 06.2.11?
|
|
|
01.08.2011, 15:13
|
#535
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
Боюсь, что добавит налоговая. Как увидит сплошные убытки, так и начнет добавлять. У меня из-за переходных остатков минус тот еще, даже не знаю, что делать. В налоговой намекают, пока еще , что прибыль маленькая, а тут вообще минус. Показывать нельзя, справку не дадут за 3 кв., "потерять" считаю опасным, вдруг потом с исправлениями проблемы. Вот сижу до сих пор, медитирую А Вы говорите я права, а кому это надо
|
Цитата:
Сообщение от elenka
kuzovova, теперь у меня вопрос. В декларации по прибыли в какую строку Вы поставили с зарплаты взносы 06.2.9 или 06.2.11?
|
только в 06.2.11!!!
социальные внески, кстате вы в балансе расписывали строки 090: говорят надо было вывести отдельно 091 и 092 з/п и соц. внески?
|
|
|
01.08.2011, 15:14
|
#536
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
с арендой офиса посложне - пока помню напишу может комуто надо, только в 06.2.3
|
|
|
01.08.2011, 15:16
|
#537
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
а прибыль по деке должна сходится с 2-м. У меня типа такого: по 2-м. прибыль 40000 (за полугодие), а заплаченого налога на прибыль (в 1 кв.-1300, а во втором грн.400) т.е. полное несоответствие
|
|
|
01.08.2011, 15:23
|
#538
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от kuzovova
только в 06.2.11!!!
социальные внески, кстате вы в балансе расписывали строки 090: говорят надо было вывести отдельно 091 и 092 з/п и соц. внески?
|
я баланс в последний день "лепила". У меня в консультации написано 091: Вписується конкретна назва податку, що відображається в р.090, і відповідна сума (єдиний и т.д.), а 092: з П(С)БО 25 не зрозуміло, які саме показники наводяться в цьому рядку Вот так и сдала, а теперь жду, а чего же будет
|
|
|
01.08.2011, 15:27
|
#539
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от kuzovova
а прибыль по деке должна сходится с 2-м. У меня типа такого: по 2-м. прибыль 40000 (за полугодие), а заплаченого налога на прибыль (в 1 кв.-1300, а во втором грн.400) т.е. полное несоответствие
|
а мне проще, у меня баланс убыточный, а дека, пока не знаю: если убытки, то сойдется, а если прибыль, проще будет объяснять
|
|
|
01.08.2011, 15:27
|
#540
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
я баланс в последний день "лепила". У меня в консультации написано 091: Вписується конкретна назва податку, що відображається в р.090, і відповідна сума (єдиний и т.д.), а 092: з П(С)БО 25 не зрозуміло, які саме показники наводяться в цьому рядку Вот так и сдала, а теперь жду, а чего же будет
|
раз приняли, то уже ничего, там же в том числе: ну не расписали прям таки
|
|
|
Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +1.
| |