12.01.2011, 22:58
|
#1
|
Администратор
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,192 раз(а) в 2,165 сообщениях
|
1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)
В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
|
|
|
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
|
|
01.08.2011, 09:20
|
#511
|
Новичок
Регистрация: 28.07.2011
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
Ребята скажите кто знает какое максимальное количество записей можно использовать в таблице значений 1с 7.7
|
|
|
01.08.2011, 09:57
|
#512
|
Новичок
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
|
Добрый день!
Конфигурация :Бухгалтерский учет для Украины, 7.70.288
В справочнике Виды затрат добавилась после 287 обновления папка Статьи затрат по налогу на прибыль, где повторяются все ранее существовавшие виды затрат, но уже с привязкой к строкам декларации.
Вопросы:
1. Для чего он добавился?
2. Теперь все затраты нужно перепривязать к элементам из этой папки? Или просто в прежних затратах подвязать элементы из справочника Строки декларации???
3. Все виды затрат теперь как бы дважды существуют в справочнике, это путает. Может стоит поудалять либо прежние либо новые?
|
|
|
01.08.2011, 10:17
|
#513
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от SANGREE
Насколько помню в 8-ке есть конвертация из 7-ки.( сервис = перенесення данних з 7) 
|
Хорошая штука, очень пригодилась бы, только вот найти не могу  Может сориентируете более предметно? Пожалуйста
|
|
|
01.08.2011, 10:51
|
#514
|
Местный
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
Хорошая штука, очень пригодилась бы, только вот найти не могу  Может сориентируете более предметно? Пожалуйста 
|
Я же писала: в главном меню программы 8.2 находите "сервис", в нем выпадает окошко и ищете, где-то, 26-у строку "перенесення данных ..."
|
|
|
01.08.2011, 10:55
|
#515
|
Новичок
Регистрация: 30.03.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 9
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
Когда вы выбираете Виды затрат в бухучете, они не разнесутся в декл. по прибыли.
В справочнике "Виды затрат" появилась новая колонка , в которой нужно указать привязку к строчкам декл. по прибыли.
Но у меня встречный вопрос : при установке 287 релиза я что-то прозевала и у меня не появилась папка 1000 с новыми видами затрат.
Как можно установить новый справочник "Виды затрат" сейчас. Пробовала переустанавливать 287 релиз - справочник не появляется.
|
|
|
01.08.2011, 10:58
|
#516
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от SANGREE
Я же писала: в главном меню программы 8.2 находите "сервис", в нем выпадает окошко и ищете, где-то, 26-у строку "перенесення данных ..." 
|
А нету  Наверное у нас конфигурации разные... Будем искать
|
|
|
01.08.2011, 11:20
|
#517
|
Местный
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
А нету  Наверное у нас конфигурации разные... Будем искать 
|
Оно же есть в закладке ПіДПРИЭМСТВО ! У меня 8.2. еще с ранних конф., обновлялась, должно быть !!!! 
1С:Предприятие Конфигурация "Бухгалтерия для Украины" 1.1.24.1
Последний раз редактировалось SANGREE; 01.08.2011 в 11:39.
|
|
|
01.08.2011, 12:35
|
#518
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от SANGREE
Оно же есть в закладке ПіДПРИЭМСТВО ! У меня 8.2. еще с ранних конф., обновлялась, должно быть !!!! 
1С:Предприятие Конфигурация "Бухгалтерия для Украины" 1.1.24.1
|
Семен Семеныч! Ну я ж говорю, разные. У меня УТП  Жаль, мне бы такой перенос очень пригодился.
|
|
|
01.08.2011, 13:13
|
#519
|
Новичок
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как в 1С верс. 7.7 во 2 квартале "убрать" себестоимость товаров в налоговом учете, если по ним была предоплата в 1 квартале??? ((((
Ситуация: в 1 квартале получили предоплату 3240,00 с НДС. В РН ставлю галочку "Учитывать отклонение для налога на прибыль" - на всю сумму с НДС. Рисует Н712 - "-2700,00 грн.". Пока все хорошо, но..... А как же отминусовать себестоимость проданных зап.частей??????????((((((((((((
|
|
|
01.08.2011, 13:56
|
#520
|
Пользователь
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 54
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 56 раз(а) в 8 сообщениях
|
Добрый день
1C 8.2
мне нужно чтобы из документа реализация товаров и услуг передавалось значение поля ответственный в регистр накопления взаиморасчеты с контрагентами. Кто может помочб советом ? Буду очень благодарен!
|
|
|
01.08.2011, 14:05
|
#521
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
У меня еще вопрос: очень срочный. С этой амортизацией, пропустила сдачу фин. звита в статистику (попутала с годовым +40 дней). Что будет, кто сталкивался. И вопрос по его заполнению: сижу туплю: в активе:
на початок звит.року 030 3,2
031 31,1
032 (27,9)
По корректировке на 01.04.11 остаточная ст-ть была 2775 грн., затем в апреле и мае по налоговому учету все самортизировалось тоже на 2775 грн. , т.к. ОС уже по 80 месяцев (компы, столы) а по бух учету продолжает (осталось примерно полгода). В июне я продала частично ОС. У меня автоматом выбивает такое на конец звитного периода:
030 1,9
031 13,3
032 (11,4)
совсем шарики за ролики заехали уже от переживаний 2х2, проверяю 4 ли. Кто подскажет правильно или нет , по каким счетам посмотреть. Может разнеслось не так. непонимаю почему 030 1,9? я уже затуркалась и немогу даже сейчас ответить по какому учету в балансе считает , вроде по б/у помогите, вопрос горящий, т.к. только вспомнила о здаче, хотя уже все зделала (практически
Последний раз редактировалось kuzovova; 01.08.2011 в 18:17.
|
|
|
01.08.2011, 14:07
|
#522
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от СЯВочка
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как в 1С верс. 7.7 во 2 квартале "убрать" себестоимость товаров в налоговом учете, если по ним была предоплата в 1 квартале??? ((((
Ситуация: в 1 квартале получили предоплату 3240,00 с НДС. В РН ставлю галочку "Учитывать отклонение для налога на прибыль" - на всю сумму с НДС. Рисует Н712 - "-2700,00 грн.". Пока все хорошо, но..... А как же отминусовать себестоимость проданных зап.частей??????????((((((((((((
|
та же ситуация, отминусовывала в ручную.... думаю потом это доработают, у меня была одна предоплата так мне было несложно, а когда много...
|
|
|
01.08.2011, 14:07
|
#523
|
Местный
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
Семен Семеныч! Ну я ж говорю, разные. У меня УТП  Жаль, мне бы такой перенос очень пригодился.
|
У меня подпись под этим пунктом "ввод остатков", может там поищите, где у Вас остатки вносятся  !!!
|
|
|
01.08.2011, 14:10
|
#524
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от СЯВочка
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как в 1С верс. 7.7 во 2 квартале "убрать" себестоимость товаров в налоговом учете, если по ним была предоплата в 1 квартале??? ((((
Ситуация: в 1 квартале получили предоплату 3240,00 с НДС. В РН ставлю галочку "Учитывать отклонение для налога на прибыль" - на всю сумму с НДС. Рисует Н712 - "-2700,00 грн.". Пока все хорошо, но..... А как же отминусовать себестоимость проданных зап.частей??????????((((((((((((
|
А приход когда был? Если Вы оплачивали в 1-м квартале, а приходовали во 2-м, то в приходной накладной точно так же, как и в расходной. А если у Вас остаток товара на 01.04, то минусовать себестоимость не нужно, поскольку за первый квартал Вы этот товар показали в приросте и, фактически, он в расход не попал, а теперь попадает.
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
01.08.2011, 14:14
|
#525
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от SANGREE
У меня подпись под этим пунктом "ввод остатков", может там поищите, где у Вас остатки вносятся  !!!
|
Да там куча всяких обменов, выгрузок и т.п., а конкретно перенос с 7-ки отсутствует, к сожалению
|
|
|
     
Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +1.
| |