Оплата оказаных нами услуг валютой
Помогите пожалуйста советами неопытному в этом вопросе бухгалтеру. Ситуация такая: нам (ООО с льготой по НДС) клиент нерезидент оплатил (предоплата) за предоставляемые нами образовательные услуги валютой. 75% от платежа банк перевел в гривну и зачислил на наш счет в гривне и 25% платежа на наш валютный счет. Вопросы:
1. Должны ли мы заплатить какой-то налог, пошлину и т.п.?
2. Должны ли подать какую-то особую отчетность?
3. Какими проводками оформить эту операцию в 1-С?
заранее благодарна всем кто поможет!
|