12.01.2011, 22:58
|
#1
|
Администратор
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,184 раз(а) в 2,165 сообщениях
|
1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)
В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
|
|
|
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
|
|
22.06.2011, 10:50
|
#121
|
Новичок
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
вопрос по 287, ЗАЙДИТЕ В ЖУРНАЛ - ПРОЧИЕ- НЕОБ.АКТИВЫ И МБП- ДЕЙСТВИЯ- НОВЫЙ! ТАМ ЭТОТ ДОКУМЕНТ АКТИВНЫЙ!
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
22.06.2011, 11:16
|
#122
|
Пользователь
Регистрация: 05.01.2011
Адрес: Украина
Сообщений: 94
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили 373 раз(а) в 46 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от nany
Если, я не ошибаюсь Вам надо было при установки платформы устанавливать язык Укр.
|
Можно доставить язык, поменять его в интерфейсе пользователя. Если платформа изначально русская запускать её с ключём /L uk (лучше сразу прописать в свойства ярлыка запуска программы).
|
|
|
22.06.2011, 11:19
|
#123
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от Ang
вопрос по 287, ЗАЙДИТЕ В ЖУРНАЛ - ПРОЧИЕ- НЕОБ.АКТИВЫ И МБП- ДЕЙСТВИЯ- НОВЫЙ! ТАМ ЭТОТ ДОКУМЕНТ АКТИВНЫЙ!
|
Вау!!!!! Спасибо огромное!!!!! Уже что-то. А может подскажете еще, каким образом дата ввода в эксплуатацию из справочника влияет на сумму начисленного износа в налоговом учете при прямолинейном методе??????
|
|
|
22.06.2011, 11:19
|
#124
|
Пользователь
Регистрация: 05.01.2011
Адрес: Украина
Сообщений: 94
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили 373 раз(а) в 46 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от Ang
вопрос по 287, ЗАЙДИТЕ В ЖУРНАЛ - ПРОЧИЕ- НЕОБ.АКТИВЫ И МБП- ДЕЙСТВИЯ- НОВЫЙ! ТАМ ЭТОТ ДОКУМЕНТ АКТИВНЫЙ!
|
Только дату по умолчанию ставит 31.03.11 и никаким способом не даёт её изменить. Интересно, на кой надо было вообще такой док добавлять в конфу? Ох уж это 1с-ники... 
З.Ы. Может это, конечно, у меня руки из одного места, но он не проводится и дата не изменяется
|
|
|
22.06.2011, 11:31
|
#125
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
А у меня провелся. Только вот износ начисляет в налоговом не так, как в бухгалтерском
|
|
|
22.06.2011, 11:38
|
#126
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
1С-ники должны доплатить всем своим пользователям за то, что без пояснений сбросили продукт, а мы должны на исследования теперь тратить свое рабочее, а кто-то и личное время . Шучу, конечно, но спасибо, хоть тут есть с кем посоветоваться
|
|
|
22.06.2011, 11:42
|
#127
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
А еще по основным средствам...
Документ корректировка открывает счета Н10, а ОС закрывать самим вручную????
Сейчас расплачусь!
Документ "Корректировка..." перенес правильно все остаточные стоимости с бух в налоговый. НО КАК ОН СЧИТАЕТ НАЛОГОВУЮ РАЗНИЦУ???? НЕ ПОДДАЕТСЯ НИКАКОЙ ЛОГИКЕ (ИЛИ ОНА У МЕНЯ ОТСУТСТВУЕТ)??
Остаточная в бухучете - 213168,38
Остаточная в налоговом - 216932,81
Делает проводку по переносу налоговой разницы
Дт Н117 Налоговая разница на сумму (-7706,62) - С МИНУСОМ!!!!!!!
О БОГИ! КАК ЭТО РАБОТАЕТ??????
Последний раз редактировалось вопрос по 287; 22.06.2011 в 11:53.
|
|
|
22.06.2011, 11:56
|
#128
|
Новичок
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
вопрос по 287, два дня копаюсь! ещё до истины не добралась))))))))) документ формирует на 31.03.2011! изначально предлагали прошлый период сохранить в отдельной базе! а с 1.04.2011 работать по обновлённой! а насчёт счетов ОС даже не знаю,надо их закрывать или нет.
|
|
|
22.06.2011, 12:04
|
#129
|
Новичок
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
Цитата с сайта 911
В справочнике «Необоротные активы» добавляем объект «Курсовая разница на 01.04.2011», Вид НА «ОС», Счет учета 109, Первонач. Стоимость «0», в закладке «Дополнительно» Счет и вид затрат ставим 949 и выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», Группа «17», метод расчета «Прямолинейное списание», Срок полезного использования 36 мес.
Создаем документ от 31.03.2011 "Корректировка остатков НА», в поле НА выбираем из справочника объект «Курсовая разница на 01.04.2011», место хранения «склад», вид затрат выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», потом выбираем «заполнить». В графах метод расчета износа, группа и срок использования проставляете согласно нового НКУ. Потом проводите документ. После этого перепроводите документ «Начисление износа» за апрель от 30.04.2011. У меня проводки Дт92 (23) Кт 131 (в зависимости от произв., непроиз); Дт 949 Кт 131 (налоговая разница), Дт 09 Кт -; Дт - Кт Н131;
|
|
|
22.06.2011, 12:18
|
#130
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
А суммы какие проводит????
Пример: Первоначальная стоимость 10000
Ликвидационная стоимость - 200
Срок полезного использования - 60 мес
Корректировкой правильно перенесена остаточная стоимость на Н104
По прямолинейному методу:
сумма износа в мес = (10000-200):60=163,33
Перепровожу износ за апрель:
В ведомости начисления в бухгалтерском пишет 163,33 Супер!
В налоговом 335,37 ОТКУДА?????
Проводки - вообще шедевр!
Дт 23............Кт 131............335,37
Дт 791..........Кт 131............-172,04 (таким образом, в Кт 131 попадает 163,33, как и должно. А счета 23 и 791?????????
....................Кт Н131..........335,37
Объясните мне глупой, кто-нибудь, как ЭТО работает?????????? Где у этого Электроника кнопка?????? SOS!!!!!!!
Последний раз редактировалось вопрос по 287; 22.06.2011 в 12:33.
|
|
|
22.06.2011, 12:24
|
#131
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось вопрос по 287; 22.06.2011 в 12:31.
|
|
|
22.06.2011, 12:30
|
#132
|
Новичок
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
вопрос по 287, у меня проводки ДТ 791 КД 131 в итоге оборот на 01.04.2011 с минусом сумма! а где мой 83? уже в карточке меняла новые статьи и глухо!
|
|
|
22.06.2011, 12:41
|
#133
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
А если в справочнике поставить 9 класс, то на 9-й будет амортизировать
По примеру, что выше. Поставила счет затрат не 23, а 949. Теперь делает проводки:
Дт 949..........Кт 131............ 163,33 - ПРАВИЛЬНО в бухгалтерском
....................Н131..............335,37 - ПОЧЕМУ??????????
Меняю в справочнике дату ввода в эксплуатацию:
Например:
октябрь 2010 - считает в налоговом 164,64
сентябрь 2010 - считает - 167,69
А нужно 163,33. И как дата ввода в эксплуатацию влияет на месячный размер амортизации?
Дату ТУПО подгонять нужно???? И то, точно не получается
Последний раз редактировалось вопрос по 287; 22.06.2011 в 12:55.
|
|
|
22.06.2011, 13:00
|
#134
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
А еще ошибки в печатной ворме налоговой ведомости, это для специалистов, а вдруг заметят?
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
|
|
|
22.06.2011, 13:52
|
#135
|
Пользователь
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 54
Сказал(а) спасибо: 282
Поблагодарили 239 раз(а) в 38 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от вопрос по 287
А если в справочнике поставить 9 класс, то на 9-й будет амортизировать
По примеру, что выше. Поставила счет затрат не 23, а 949. Теперь делает проводки:
Дт 949..........Кт 131............ 163,33 - ПРАВИЛЬНО в бухгалтерском
....................Н131..............335,37 - ПОЧЕМУ??????????
Меняю в справочнике дату ввода в эксплуатацию:
Например:
октябрь 2010 - считает в налоговом 164,64
сентябрь 2010 - считает - 167,69
А нужно 163,33. И как дата ввода в эксплуатацию влияет на месячный размер амортизации?
Дату ТУПО подгонять нужно???? И то, точно не получается
|
я думаю все дело в правильности занесения переходного остатка
|
|
|
     
Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +1.
| |