12.01.2011, 22:58
|
#1
|
Администратор
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,184 раз(а) в 2,165 сообщениях
|
1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)
В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
|
|
|
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
|
|
03.08.2011, 14:42
|
#586
|
Пользователь
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
|
elenka, Есть еще вопросик? Почему в 1С, начисленный износ Д949 К131 (по коррект ОС на 01.04), тянет в декларацию в строку Т 1, там ведь должна стоять ВНРазница? Я наверно что-то не так сделала?
|
|
|
03.08.2011, 14:59
|
#587
|
Пользователь
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
|
elenka, скажите, у меня остаточная стоимость ОС по НУ больше ост стоимости по БУ, поэтому я разницу должна амортизировать прямолинейным методом в течение 3 лет. Я создаю необ актив, называю его налоговая разница, ставлю 36 мес, провожу документ корр.. А вот вопрос: какой счет учета, чтобы правильно тянул в строку Т1 (временная налоговая разница)?
|
|
|
03.08.2011, 15:15
|
#588
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от RADA
elenka, скажите, у меня остаточная стоимость ОС по НУ больше ост стоимости по БУ, поэтому я разницу должна амортизировать прямолинейным методом в течение 3 лет. Я создаю необ актив, называю его налоговая разница, ставлю 36 мес, провожу документ корр.. А вот вопрос: какой счет учета, чтобы правильно тянул в строку Т1 (временная налоговая разница)?
|
Корректировка ставит на 109, а у Вас что, не ставит? Или ставит, но не тянет?
|
|
|
03.08.2011, 15:21
|
#589
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от RADA
elenka, Есть еще вопросик? Почему в 1С, начисленный износ Д949 К131 (по коррект ОС на 01.04), тянет в декларацию в строку Т 1, там ведь должна стоять ВНРазница? Я наверно что-то не так сделала?
|
Все правильно: строка Т1, гр.4 (нарахована сума амортизации)
|
|
|
03.08.2011, 15:31
|
#590
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от SANGREE
А куда канцтовары вы отнесли ??? 
|
06.2.2 "Витрати на службові відрядження та утримання апарату" А вообще вышли пояснения к заполнению деки в "Все о бухучете". Вот смотрю № 71 от 2 августа
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
03.08.2011, 16:28
|
#591
|
Пользователь
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
Все правильно: строка Т1, гр.4 (нарахована сума амортизации)
|
Я наверно чего-то непонимаю, я думаю так, что строка Т1, гр. 4 это нарахована сума амортизации именно ВНР между ост сто-тью ОС НУ и БУ, она у меня составляет 300,00грн, но почему-то при проведении корр. НА все ОС до 01.04 автоматом пападают на 109 счет и износ начисл Дт 949 К131 и попадает и в Т1 (которая затем переходит в строку 06.5 Инши витрати), получается задвоение: начисленный износ у меня уже попадает в деку и распр между общепроиз и админ расходами
|
|
|
03.08.2011, 16:43
|
#592
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от RADA
Я наверно чего-то непонимаю, я думаю так, что строка Т1, гр. 4 это нарахована сума амортизации именно ВНР между ост сто-тью ОС НУ и БУ, она у меня составляет 300,00грн, но почему-то при проведении корр. НА все ОС до 01.04 автоматом пападают на 109 счет и износ начисл Дт 949 К131 и попадает и в Т1 (которая затем переходит в строку 06.5 Инши витрати), получается задвоение: начисленный износ у меня уже попадает в деку и распр между общепроиз и админ расходами
|
Попадают на 109. А были на каком? Что стоит в справочнике, какой счет учета? Не меняли?
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
03.08.2011, 16:53
|
#593
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
ПсБУ не менялось, а вот, кстати, насчет 98-го, это еще вопрос, Вы ведь, по логике, правы!
|
Добрый вечер! Кстати, новая дека 98-й счет вставляет в строку 06.5.13. Я понимаю, что по сути, мы сами указываем статью деки, но без нее просто начислить налог невозможно. В пояснениях - Налога на прибыль в деке быть не должно. Куда его девать? Установить вид затрат из старых, где статьи деки нет - тогда получаетя
Последний раз редактировалось вопрос по 287; 03.08.2011 в 17:21.
|
|
|
03.08.2011, 17:04
|
#594
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Может я что-то пропустила, может это уже обсуждалось, пока меня не было, но графы 6-10 приложения АМ деки автоматически не заполняются?
|
|
|
03.08.2011, 19:35
|
#595
|
Пользователь
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
|
вопрос по 287, счет учета стоял 104 или 106, счет и вид затрат 91 или 92, но после проведения корр. по НА в карточке ОС поменялся на счет 109, а счет и вид затрат ставит 949. В графы 7 и 8 приложения АМ износ ставит правильно, который распределяется между приложениями ЗВ общпроиз расходы и АВ расходы. Но в строку Т1 тянется весь износ ОС котрый попал на счет 949, который ложится также на затраты в прочие расходы. А на счет налоговой разницы в размере 300,00, ее амортизирую прям методом 36 мес, а какой счет учета ставить 109? Вот именно налоговая разница 8,33*3=25грн и должна попадать в Т1, как прочие расходы.
|
|
|
03.08.2011, 20:45
|
#596
|
Новичок
Регистрация: 19.04.2011
Сообщений: 17
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Помогите пожалуйста! в конфигурации ПУБ не могу разобраться с группировкой при формировании ведомости налог. учета в документе начисление амортизации. Должно сгруппировать элементы ОС в по группам каждая группа на отдельном листе, а у меня получается по несколько 4 и несколько 3 и т.д. в чем причина не знаю.
|
|
|
03.08.2011, 22:27
|
#597
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от RADA
вопрос по 287, счет учета стоял 104 или 106, счет и вид затрат 91 или 92, но после проведения корр. по НА в карточке ОС поменялся на счет 109, а счет и вид затрат ставит 949. В графы 7 и 8 приложения АМ износ ставит правильно, который распределяется между приложениями ЗВ общпроиз расходы и АВ расходы. Но в строку Т1 тянется весь износ ОС котрый попал на счет 949, который ложится также на затраты в прочие расходы. А на счет налоговой разницы в размере 300,00, ее амортизирую прям методом 36 мес, а какой счет учета ставить 109? Вот именно налоговая разница 8,33*3=25грн и должна попадать в Т1, как прочие расходы.
|
у меня тоже было такое так я "ручками" переносила с 109 на 104 и 106. посмотрите здесь на 20-х страницах мое общение с "вопрос по 287". а по поводу т1 - то действительно у вас должна первая колонка быть сумма разницы (300) а вторая (300/36*3=25) все правильно. хотя у меня разницы небыло. но в корректировке вверху в шапке надо поставить вам вручную сумму 300,00 и оно само разнесет по т1.
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
03.08.2011, 22:34
|
#598
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от вопрос по 287
Может я что-то пропустила, может это уже обсуждалось, пока меня не было, но графы 6-10 приложения АМ деки автоматически не заполняются?
|
Приветик,, с приездом.  у меня сначала не заполнялись, проверила в карточках всех ос виды затрат, оказалось при обновлении информация потерялась. установила, перепровела и заработало. вот думаю правильно ли я выбрала: Амортизация общехозяйственных ОС - в административных. (тогда заполняется только гр.8) попробуй может поможет.
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
08.08.2011, 10:05
|
#599
|
Новичок
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 13
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
7.70.040 в налоговой накладной
Добрый день
Подскажите пожалуйста, в комплексной конфигурации 7.70.040 в налоговой накладной ошибка "поле агрегатного объекта не обаружино (Адрес)" как исправить?
Последний раз редактировалось denismi; 08.08.2011 в 10:19.
|
|
|
08.08.2011, 13:59
|
#600
|
Пользователь
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 78
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
|
Здравствуйте. помогите , пожалуйста, разобраться с таким моментом:
Актуальный релиз 1с7.7 Бухгалтерии сейчас 7.70.288.
А что означает запись в описании "о программе" - " 1с Предприятие 7.7 (7.70.025 )"
Является ли версия 7.70.025 актуальной или уже нужно (обязательно) переходить на более новую?
Спасибо.
|
|
|
     
Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +1.
| |