12.01.2011, 22:58
|
#1
|
Администратор
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,163 раз(а) в 2,165 сообщениях
|
1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)
В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
|
|
|
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
|
|
02.08.2011, 07:21
|
#556
|
Новичок
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
А приход когда был? Если Вы оплачивали в 1-м квартале, а приходовали во 2-м, то в приходной накладной точно так же, как и в расходной. А если у Вас остаток товара на 01.04, то минусовать себестоимость не нужно, поскольку за первый квартал Вы этот товар показали в приросте и, фактически, он в расход не попал, а теперь попадает.
|
Приход был 01.04 - тут все понятно, заходим в приход и корректируем на сумму отклонения. А вот по-поводу остатка на 01.04. - на семинарах и консультациях нам упорно рассказывали - если нет ВД во 2 кв, то и ВР не должно быть, т.е. я так понимаю надо убирать себестоимость. Хотя, если честно, мы уже так запутались в этих схемах....
|
|
|
02.08.2011, 08:52
|
#557
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от СЯВочка
Приход был 01.04 - тут все понятно, заходим в приход и корректируем на сумму отклонения. А вот по-поводу остатка на 01.04. - на семинарах и консультациях нам упорно рассказывали - если нет ВД во 2 кв, то и ВР не должно быть, т.е. я так понимаю надо убирать себестоимость. Хотя, если честно, мы уже так запутались в этих схемах....
|
Была где-то консультация. А на семинары я не хожу, потому как пустая трата времени и денег, извините. Зачем нужна инвентаризация? Почему я не имею права отразить расход, если его не было в 1-м квартале. Извините, но если речь идет о 100 гривнах, да, пусть хоть даже о нескольких тысячах, но у меня товара на миллион, и он весь остался на 1-е, а в расход не попал, потому как был такой чудный пункт 5.9. Облезут, думаю дело до суда может дойти.
|
|
|
02.08.2011, 08:54
|
#558
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
А, ну да. Просто, если (вот удача!) нет разногласий между налоговым новым методом и бухгалтерским учетом ОС, то инвентаризация будет обычная. Тобишь проверить наличие и т.д. Завтра скину консультацию по инветаризации, у меня где-то была. Там есть ведомость для фиксации вот этих всех различий.
|
Хотела выложить, как обещала, но, что-то у чайника не получается Всем желающим вышлю на почту
|
|
|
02.08.2011, 09:24
|
#559
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от kuzovova
у меня только 10
Дт.31070,40 (на начало периода балансовая ст-ть)
Кт 17777,00 (продажа-списание в 2 кв. ОС)
Дт 13293,40 (остаток на конец периода)
выходит точно так же как я в балансе указывала в строке 030,031,032? так непойму зачем налоговой бух учет, я думала что им остаточную надо после корректировки на 01.04.11? если есть Бест Звит, а оттуда в ехель не импортирует, загляните в документ под таким номером: PINV1101 Ф№ инв-1 что Вы посоветуете, а то может у меня сказывается ночное недосыпание, и немогу нормально истолковать свой стопор.
|
Что такое инвентаризация? Это сверка фактического наличие и данных бухучета. Вы делаете (фактически, или условно) инвентаризацию (PINV1101 Ф№ инв-1) Если фактически у вас отличается от учета, это все фиксируется в описи, то есть 7 не равно 9, 8 не равно 10. Я делаю инвентаризацию условно, то есть у меня 7=9, 8=10. То есть фактически у меня ВСЕ ЕСТЬ
Дальше Вы приводите в соответствие к налоговому кодексу: меняете методы и сроки (только в налоговом, в бухучете остается, как было, если у Вас, конечно, был не налоговый метод начисления амортизации). Вашей налоговой, видать, делать нечего, они хотят к Вашей деке приложить подтверждающие документы. В любом случае это все нужно делать хотя бы на бумаге, потому как первая же проверка накажет
|
|
|
02.08.2011, 09:58
|
#560
|
Новичок
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
1C-Звит
Подскажите пожалуйста, где взять это приложение и подключить к 1с 8.2 Бухгалтерия?!
Спасибо - уже нашел!
Последний раз редактировалось Lutiy; 02.08.2011 в 10:06.
|
|
|
02.08.2011, 11:44
|
#561
|
Местный
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
|
Подскажите, плиз, в какую строку деки по прибыли писать сумму затрат ликвидированого во 2-м кв-ле ОС по решению налогоплательщика (в амортизацию или есть какая-то строка???
|
|
|
02.08.2011, 13:01
|
#562
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от SANGREE
Подскажите, плиз, в какую строку деки по прибыли писать сумму затрат ликвидированого во 2-м кв-ле ОС по решению налогоплательщика (в амортизацию или есть какая-то строка???
|
ст.146.16 налогового кодекса ...у витрати 06.5.16
|
|
|
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
|
|
02.08.2011, 13:04
|
#563
|
Пользователь
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Подскажите, пожалуйста, в декларацию по прибыли (релиз 288) тянет с базы только износ начисленный на ОС введенные в эксплуатацию во в 2 квартале 11г., а остальной износ почему -то игнорирует! Что необходимо сделать?
|
|
|
02.08.2011, 13:35
|
#564
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от RADA
Подскажите, пожалуйста, в декларацию по прибыли (релиз 288) тянет с базы только износ начисленный на ОС введенные в эксплуатацию во в 2 квартале 11г., а остальной износ почему -то игнорирует! Что необходимо сделать?
|
Корректировку делали?
|
|
|
02.08.2011, 13:47
|
#565
|
Пользователь
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Мы были единщиками (6% )до 1.01.2011г., поэтому на ОС износ начислялся по бухгалтерскому учету прямолинейным методом, на 01.04 инвентаризация ост стоимость ОС по бухгалтерскому учету, но с 1кв перешли на общие основания. Поэтому корректировку делала только по 3 ОС увеличивала срок эксплуатации, а по остальным ОС, оставила как есть.
|
|
|
02.08.2011, 13:52
|
#566
|
Пользователь
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Скажите пожалуйста, Нужно провести корректировку в разрезе всех Ос, даже тех, для которых ничего не изменяется?
|
|
|
02.08.2011, 13:58
|
#567
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от RADA
Скажите пожалуйста, Нужно провести корректировку в разрезе всех Ос, даже тех, для которых ничего не изменяется?
|
Корректировка проводится в разрезе всех ОС для того, что бы внести их в налоговый учет. Что нужно, меняете. Что совпадает, остается как есть. Если открыть документ, слева вверху есть знак вопроса, нажмите, откроется справка по этому документу.
|
|
|
02.08.2011, 14:29
|
#568
|
Пользователь
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
|
elenka, Спасибо!
А подскажите при проведении корр. документа формируются проводки только по налоговому учету (а на какой счет он сформирует по налоговому учету?)
|
|
|
02.08.2011, 14:33
|
#569
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от RADA
elenka, Спасибо!
А подскажите при проведении корр. документа формируются проводки только по налоговому учету (а на какой счет он сформирует по налоговому учету?)
|
Там же, где знак вопроса, есть кнопочка DK. Если на нее нажать, откроется журнал операций с проводками, там все увидите.
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
03.08.2011, 09:21
|
#570
|
Новичок
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
Поделитесь, как выставить в 1С 7.7 БУ проф. информационные услуги, чтобы они ложились в деку. по прибыли.
|
|
|
Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +1.
| |