12.01.2011, 22:58
|
#1
|
Администратор
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,163 раз(а) в 2,165 сообщениях
|
1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)
В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
|
|
|
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
|
|
01.08.2011, 15:28
|
#541
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от kuzovova
с арендой офиса посложне - пока помню напишу может комуто надо, только в 06.2.3
|
ага, у меня аренда склада, куда прилепить?
|
|
|
01.08.2011, 15:43
|
#542
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
ага, у меня аренда склада, куда прилепить?
|
аренда направленная на управление и обслуживание предприятия- АВ 06.2.3
сбыта- 06.3.9
пр-во 06.1.5
заправка картриджей :-) 06.2.12
|
|
|
01.08.2011, 15:52
|
#543
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от kuzovova
аренда направленная на управление и обслуживание предприятия- АВ 06.2.3
сбыта- 06.3.9
пр-во 06.1.5
заправка картриджей :-) 06.2.12
|
как 06.3.9? это же амортизация?
про заправку картриджей - КРУТО!
|
|
|
01.08.2011, 15:52
|
#544
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
У меня проблема: надо инвентаризационная опись или ведомость в налоговую (даже не знаю что именно, что надо здавать?) не принимают деку без нее и приказа. Так вот не знаю что писать в фактическое наличие на 01.04.11 (это кол-во 7 гр., а стоимость-8 гр. какая? видимо остаточная после корректировки)
и в численность по данным бкхгалтерского учета на 01.04.11 - это какая стоимость (балансовая на момент ввода в эксплуатацию, по идее она не менялась, или все же остаточная на 01.04.11 и они должны быть равны( имею ввиду гр8=гр10) КААК????
|
|
|
01.08.2011, 16:11
|
#545
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Если возите себе сырье то идет в стоимость материалов. СВ.05.1.1
если отвозите готовую продукцию то 93 счет ВЗ 06.3.11
Себе товар возможно 92 счет - АВ 06.2.3(или если в стоимость товара то СВ 05.1.1)
АВ 06.2.3 — расходы на коммунальные услуги (отопление, освещение, водоснабжение, водоотведение и т. п.) для
административных нужд;
В 06.2.4 Приложения АВ отражаются расходы на целый ряд услуг, получаемых
налогоплательщиком для ведения хозяйственной деятельности, в частности:
— расходы на консультационные услуги (в том числе плата за участие в семинарах, расходы на
юридические услуги, оценку имущества и т. п.);
— расходы на информационные услуги (в том числе расходы на официальное опубликование отчетов о
финансовом состоянии предприятия в средствах массовой информации в случаях, предусмотренных
законодательством; расходы на опубликование объявлений о имеющихся вакансиях и пр.);
— расходы на подписку на периодические издания (хотя, заметим, налогоплательщик может выбрать и
иной вариант и отражать расходы на подписку в строке 06.5.40 Приложения ІВ как расходы на
информационное обеспечение деятельности в составе прочих «налоговых» расходов);
— расходы на аудиторские услуги (включая добровольное проведение аудита по решению предприятия)
и пр.
ІВ 06,5,40 Витрати на інформаційне забезпечення....оплату Інтернет-послуг...
Если доход получен в %, начисляемых банком на остаток средств на текущем счете - строка 03.27 прил. ID;
а если % по вкладам, депозитам, другим кредитно-депозитным операциям - строка 03.2 прил. ID.
06.2.3 - у меня аренда офиса ,его охрана ; аренда легкового авто и списанный бензин)
06.2.3.1= сумма амортизации (т.е. разъяснение 06.2.3 если амортизация имеется)
звонила на горячую линию в гни. блин непомню где смотрела, проверяла, точно, зарыто там
Последний раз редактировалось kuzovova; 01.08.2011 в 16:45.
|
|
|
01.08.2011, 16:13
|
#546
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от kuzovova
У меня проблема: надо инвентаризационная опись или ведомость в налоговую (даже не знаю что именно, что надо здавать?) не принимают деку без нее и приказа. Так вот не знаю что писать в фактическое наличие на 01.04.11 (это кол-во 7 гр., а стоимость-8 гр. какая? видимо остаточная после корректировки)
и в численность по данным бкхгалтерского учета на 01.04.11 - это какая стоимость (балансовая на момент ввода в эксплуатацию, по идее она не менялась, или все же остаточная на 01.04.11 и они должны быть равны( имею ввиду гр8=гр10) КААК????
|
Мы сегодня сдавали, ничего пока не требовали. Если они требуют, пусть скажут, что им именно нужно. Думаю в этом случае нужно сделать типовый акт инвентаризации ОЗ, какой там утвержден Минфином, я вообще еще ничего не делала. Фактическое наличие - это остаток по счетам 10, 11, 12. Фишка инвентаризации, думаю, в том, что бы выявить ОС, которые уже как бы пора бы списать и т.д. что бы уменьшить аморт.расходы.
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
01.08.2011, 16:19
|
#547
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Ну все! Пойду застрелюсь!
|
|
|
01.08.2011, 16:25
|
#548
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
Мы сегодня сдавали, ничего пока не требовали. Если они требуют, пусть скажут, что им именно нужно. Думаю в этом случае нужно сделать типовый акт инвентаризации ОЗ, какой там утвержден Минфином, я вообще еще ничего не делала. Фактическое наличие - это остаток по счетам 10, 11, 12. Фишка инвентаризации, думаю, в том, что бы выявить ОС, которые уже как бы пора бы списать и т.д. что бы уменьшить аморт.расходы.
|
у меня только 10
Дт.31070,40 (на начало периода балансовая ст-ть)
Кт 17777,00 (продажа-списание в 2 кв. ОС)
Дт 13293,40 (остаток на конец периода)
выходит точно так же как я в балансе указывала в строке 030,031,032? так непойму зачем налоговой бух учет, я думала что им остаточную надо после корректировки на 01.04.11? если есть Бест Звит, а оттуда в ехель не импортирует, загляните в документ под таким номером: PINV1101 Ф№ инв-1 что Вы посоветуете, а то может у меня сказывается ночное недосыпание, и немогу нормально истолковать свой стопор.
Последний раз редактировалось kuzovova; 01.08.2011 в 16:40.
|
|
|
01.08.2011, 16:49
|
#549
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
Мы сегодня сдавали, ничего пока не требовали. Если они требуют, пусть скажут, что им именно нужно. Думаю в этом случае нужно сделать типовый акт инвентаризации ОЗ, какой там утвержден Минфином, я вообще еще ничего не делала. Фактическое наличие - это остаток по счетам 10, 11, 12. Фишка инвентаризации, думаю, в том, что бы выявить ОС, которые уже как бы пора бы списать и т.д. что бы уменьшить аморт.расходы.
|
Я думала цели проведения инвентаризации основных средств по состоянию на 01 апреля 2011г. - это определение:
1) перечня объектов основных средств, прочих необоротных и нематериальных активов для налогового их учета в разрезе соответствующих групп, оговоренных п. 145.1 НКУ;
2) стоимости таких объектов, которая будет подлежать «налоговой» амортизации в условиях действия положений раздела III НКУ.
|
|
|
01.08.2011, 17:09
|
#550
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от kuzovova
у меня только 10
Дт.31070,40 (на начало периода балансовая ст-ть)
Кт 17777,00 (продажа-списание в 2 кв. ОС)
Дт 13293,40 (остаток на конец периода)
выходит точно так же как я в балансе указывала в строке 030,031,032? так непойму зачем налоговой бух учет, я думала что им остаточную надо после корректировки на 01.04.11? если есть Бест Звит, а оттуда в ехель не импортирует, загляните в документ под таким номером: PINV1101 Ф№ инв-1 что Вы посоветуете, а то может у меня сказывается ночное недосыпание, и немогу нормально истолковать свой стопор.
|
Ок, посмотрю. Только не сегодня, не могу больше этой ересью заниматься
|
|
|
01.08.2011, 17:13
|
#551
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от kuzovova
Я думала цели проведения инвентаризации основных средств по состоянию на 01 апреля 2011г. - это определение:
1) перечня объектов основных средств, прочих необоротных и нематериальных активов для налогового их учета в разрезе соответствующих групп, оговоренных п. 145.1 НКУ;
2) стоимости таких объектов, которая будет подлежать «налоговой» амортизации в условиях действия положений раздела III НКУ.
|
А, ну да. Просто, если (вот удача!) нет разногласий между налоговым новым методом и бухгалтерским учетом ОС, то инвентаризация будет обычная. Тобишь проверить наличие и т.д. Завтра скину консультацию по инветаризации, у меня где-то была. Там есть ведомость для фиксации вот этих всех различий.
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
01.08.2011, 17:53
|
#552
|
Новичок
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Добрый вечер!
Прочитал в дополнениях к описанию конфигурации 1С7.7 релиз 288:
Инвентаризация остатков готовой продукции и НПЗ на 01.04.2011
В конфигурации не реализовано, поэтому:
- для готовой продукции и полуфабрикатов нужно вручную сформировать проводки по счетам Н25, Н26
- для НЗП удобнее всего сделать проводку Дт 79 Кт 23 на сумму, не признаваемую в НУ, или вручную исправлять "Приложение СВ" отчета "Декларация по прибыли".
Вопросы :для чего это нужно ? какими проводками ? а товары Н28 и сырье Н20 ? какой результат ожидать?
|
|
|
01.08.2011, 18:28
|
#553
|
Местный
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
|
Люди, что за паника! Где это требуют описи, приказы и т. д. при сдаче де-ки? В какой налоговой???? Все мои знакомые сдают без проблем !!!!
|
|
|
01.08.2011, 19:29
|
#554
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от SANGREE
Люди, что за паника! Где это требуют описи, приказы и т. д. при сдаче де-ки? В какой налоговой???? Все мои знакомые сдают без проблем !!!!
|
в Днепропетровской Ленинской - хотя я "малыш", просто отпад....
Последний раз редактировалось kuzovova; 01.08.2011 в 19:37.
|
|
|
02.08.2011, 07:05
|
#555
|
Новичок
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от kuzovova
та же ситуация, отминусовывала в ручную.... думаю потом это доработают, у меня была одна предоплата так мне было несложно, а когда много...
|
Ну это понятно, я тоже в ручную сделала (у меня было всего лишь три предоплаты), но чем дальше тем хуже И все-таки хочется что бы все было автоматизировано... Тоже надеюсь, что доработают. Но, у подруги 1С 8, куча галочек, + "снять себестоимость" - и то не работает....
|
|
|
Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +1.
| |