12.01.2011, 22:58
|
#1
|
Администратор
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,163 раз(а) в 2,165 сообщениях
|
1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)
В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
|
|
|
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
|
|
19.07.2011, 22:56
|
#436
|
Новичок
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
Зайдите в справочник Виды затрат и проверьте номера кодов, те которые дублируются, измените
|
Нет дублирующихся (((
|
|
|
20.07.2011, 08:59
|
#437
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от mbatrun
Нет дублирующихся (((
|
Так у Вас обновилась конфигурация или нет? Работать можете? Или при проведении документов лезут ошибки? Если да, то лучше обратитесь к администратору 1С.
|
|
|
20.07.2011, 09:10
|
#438
|
Новичок
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Виды затрат
Для Elenka Всё обновилось, только когда хочу заполнить "Виды затрат ", выдает эту ошибку (((
|
|
|
20.07.2011, 09:19
|
#439
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от mbatrun
Для Elenka Всё обновилось, только когда хочу заполнить "Виды затрат ", выдает эту ошибку (((
|
Если такая ошибка, лучше к администратору. Скорее всего обновление корявое
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
20.07.2011, 11:33
|
#440
|
Новичок
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Elenka
Спасибо, что хоть так подсказали что да как
|
|
|
20.07.2011, 12:28
|
#441
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
mbatrun, на самом деле не за что, у меня, к сожалению, конфигурация не комплексная, может быть и решили бы Вашу проблему, а так... Есть еще форум на pro1c.org.ua, там много решается проблем, но очень много хамства. Посмотрите, может повезет. Удачи.
|
|
|
20.07.2011, 15:02
|
#442
|
Новичок
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 13
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от mbatrun
Нет дублирующихся (((
|
Есть. Программа зря не скажет.
Дело в том, что обработке обновления релиза неизвестны затраты, ДОБАВЛЕННЫЕ ВАМИ (и имеющие такие же коды). Вот и пытается она создать группу (кажется) затрат с кодом 17, а у Вас уже такой код есть.
Я изменил этот код у имеющегося реквизита справочника и всё пошло нормально.
Попробуйте.
P.S. Код 17 - это для "Бухгалтерского учета". Откройте в конфигураторе обработку "Обновление релиза" и там увидите, какой код она (обработка) пытается создать. Его и исправьте.
Удачи.
|
|
|
21.07.2011, 14:19
|
#443
|
Пользователь
Регистрация: 05.01.2011
Адрес: Украина
Сообщений: 94
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили 373 раз(а) в 46 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от kuzovova
ни 104 на 106 ни 106 на 104 пишет так
: не задан метод расчета износа. Износ не начислен!
: не задан счет затрат или вид затрат. Износ не начислен!
и считает баснословную остаточную стоимость
Не знаю даже Вашего имени но чисто человеческое спасибо за помощь, я еще подумаю. может завтра решу и с новыми вопросами обращусь. а нет напишу как вышла из этой ситуации
з.ы. да все затраты остались в карточке, но почему то такое пишет...
|
Лучше не менять счета в текущем элементе, а создать новый с другим счётом учёта (т.е. тот, что на 106 таким и оставить, а создать точно такой же только со счётом 104), а затем ручками проводку Дт 104 (субконто "новый элемент") Кт 106 (субконто "Старый элемент") - так перекинуть первоначальную стоимость, а затем и износ уже начисленный Дт 131 (субконто "Старый элемент") Кт 131 (субконто "Новый элемент")
|
|
|
21.07.2011, 17:55
|
#444
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от Hantinka
Лучше не менять счета в текущем элементе, а создать новый с другим счётом учёта (т.е. тот, что на 106 таким и оставить, а создать точно такой же только со счётом 104), а затем ручками проводку Дт 104 (субконто "новый элемент") Кт 106 (субконто "Старый элемент") - так перекинуть первоначальную стоимость, а затем и износ уже начисленный Дт 131 (субконто "Старый элемент") Кт 131 (субконто "Новый элемент")
|
А ЗАЧЕМ засорять спавочник, если можно просто поменять счет учета?
|
|
|
22.07.2011, 13:05
|
#445
|
Местный
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
|
Вопрос по ОС.
Налоговый учет - все правильно - остаточную стоимость на 01.04.11 делит на количество оставшихся для амортизации месяцев месяцев,
а бух.:
первоначальную стоимость делит на все количество месяцев амортизации.
А разницу между налоговой и бух. амортизацией относит на 791 сч.???
У меня в бух. раньше был налоговый метод амортизации.
Может кто подскажет как исправит это?
И что такое добавлено в справочнике : ставки, связанные с ОС и НМА:
Стоимость произв. ОС, которую можно отнести на затраты
Амортизационный налог
Последний раз редактировалось SANGREE; 22.07.2011 в 14:51.
|
|
|
22.07.2011, 16:01
|
#446
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от SANGREE
Вопрос по ОС.
Налоговый учет - все правильно - остаточную стоимость на 01.04.11 делит на количество оставшихся для амортизации месяцев месяцев,
а бух.:
первоначальную стоимость делит на все количество месяцев амортизации.
А разницу между налоговой и бух. амортизацией относит на 791 сч.???
У меня в бух. раньше был налоговый метод амортизации.
Может кто подскажет как исправит это?
И что такое добавлено в справочнике : ставки, связанные с ОС и НМА:
Стоимость произв. ОС, которую можно отнести на затраты
Амортизационный налог
|
У меня была такая же проблема. Поменяла с налогового метода на прямолинейный. Намучалась, но вывела на одинаковые результаты. Я об этом уже много выше писала. Пишите в личные сообщения
|
|
|
22.07.2011, 18:59
|
#447
|
Местный
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
|
вопрос по 287,
Прочитала Ваши комментарии по ОС, которые были ранее, поняла только то, что у Вас все получилось !!!???
|
|
|
22.07.2011, 21:05
|
#448
|
Новичок
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Здравствуйте
У меня стоит 1С 8.2 ред 1.2.1.5
При проведении документа закрытие месяца, выдает сообщение: "Для об'єкта Ноутбук Lenovo IdeaPad G550-20023 не вказані способи відображення витрат по амортизації", и амортизацию не считает. Где его можно поменять, уже "облазила" всю 1С-ку
|
|
|
24.07.2011, 00:07
|
#449
|
Новичок
Регистрация: 24.07.2011
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
Здравствуйте, прошу помочь разобраться в следующем:
Как, (каким документом (проводкой) отразить в 1С8 редакция 1.2 следующие операции, так чтобы по ним автоматически заполнялась декларация на прибыль:
1) 03.10.1 условно начисленные проценты на суму возвратной финансовой помощи, которая не возвращена на конец отчетного квартала
2) 03.12 сумма возвратной финансовой помощи, полученной в отчетном периоде от неплательщиков налога на прибыль которая не возвращена на конец отчетного периода. (должна включаться в доходы).
Проблема (как мне кажется) в том, что доходы и затраты в налоговом учете формируются в 1С бухгалтерскими проводками по счетам 7 и 9. В первом случае вообще никаких проводок в бухучете не делается, во втором тоже не понятно.
|
|
|
24.07.2011, 13:38
|
#450
|
Новичок
Регистрация: 24.07.2011
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Обновление стандартной конфигурации 7.7
Подскажите, кто знает:
после обновления стандартной Бухгалтерии 7.7 (для Украины) на 287 релиз, при открытии конфигурации выдается сообщение "программа не может работать в этой конфигурации" (что-то в этом роде) - можно ли это исправить?
Последний раз редактировалось Серый; 24.07.2011 в 19:28.
|
|
|
Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +1.
| |