12.01.2011, 22:58
|
#1
|
Администратор
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,163 раз(а) в 2,165 сообщениях
|
1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)
В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
|
|
|
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
|
|
19.07.2011, 11:33
|
#406
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от SANGREE
Вопрос по док-ту "кор. остатков необор. активов" :
Что нужно вводить в поле шапки: необоротный актив (для учета разницы на 01.04.11) ????
P.S.: У меня балансовая стоимость ОС больше налоговой.
|
Создаете необоротный актив (так и назовите: для учета разницы) метод ам. прямолинейный, срок - 3 года.
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
19.07.2011, 12:16
|
#407
|
Местный
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
Создаете необоротный актив (так и назовите: для учета разницы) метод ам. прямолинейный, срок - 3 года.
|
Я так понимаю - так нужно поступить, если налоговая стоимость больше балансовой. На разницу делается объект и амортизируется???
А в противном случае???
|
|
|
19.07.2011, 12:30
|
#408
|
Пользователь
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Люди добрые, Подскажите пожалуйста, скачала 287 релиз, но в папке Диск 1 ехе файл не запускается, почему? Как извлечь 1сv7.MD?
|
|
|
19.07.2011, 13:38
|
#409
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от SANGREE
Я так понимаю - так нужно поступить, если налоговая стоимость больше балансовой. На разницу делается объект и амортизируется???
А в противном случае???
|
Если налоговая больше, амортизируется разница, в противном случае, амортизируется то, что получилось по результатам инвентаризации.
В любом случае Вам нужно создать этот НА для программы, без него документ не проводится.
|
|
|
19.07.2011, 13:41
|
#410
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от RADA
Люди добрые, Подскажите пожалуйста, скачала 287 релиз, но в папке Диск 1 ехе файл не запускается, почему? Как извлечь 1сv7.MD?
|
А что пишет? Скорее всего битый архив, попробуйте скачать другой. Я качаю на этом форуме, пока все ок
|
|
|
19.07.2011, 14:07
|
#411
|
Местный
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
В любом случае Вам нужно создать этот НА для программы, без него документ не проводится.
|
В том то и дело, что не проводится. Создать объект с нулевой стоимостью?
|
|
|
19.07.2011, 14:59
|
#412
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от SANGREE
Вопрос по док-ту "кор. остатков необор. активов" :
Что нужно вводить в поле шапки: необоротный актив (для учета разницы на 01.04.11) ????
P.S.: У меня балансовая стоимость ОС больше налоговой.
|
В справочнике "Необоротные активы" нужно создать объект "Налоговая разница". А еще можете посмотреть демо-версию. Там есть образец
P.S.Сорри, уже ответ получен. Я чего-то тормознула, то есть не я, а мой комп. У меня было последнее сообщение с вопросом, на кроторый я дала ответ. А теперь вижу, что и до меня ужеответили
Последний раз редактировалось вопрос по 287; 19.07.2011 в 17:34.
|
|
|
19.07.2011, 15:13
|
#413
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от SANGREE
В том то и дело, что не проводится. Создать объект с нулевой стоимостью?
|
Да. Просто в справочнике создать объект, как написали выше. А сумму разницы документ сам посчитает правильность не гарантирована
|
|
|
19.07.2011, 18:22
|
#414
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от f12
kuzovova,
Необходимо еще в каталог BIN скопировать файлик-пустышку OrdNoChk.prm, что-бы корректно работала 1С под WIN7
|
у меня такого файла нет и работает коректно, если конечно неучитывать сами недоработка релиза 1С. Но неоткажусь если скините в личку файл. ko-m-ko@mail.ru спасибо
|
|
|
19.07.2011, 18:35
|
#415
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
вопрос по 287, а неподскажите мне как у Вас считает 106 и 104 счет. Объясню что у меня, :
я продала ОС с сч.104, но когда зашла в ОСВ то вижу что 104 у меня Кт20000 ушел в минус Дт-20000
А вот по сч. 106 отражается весь перечень ОС (как по сч.104 так и по сч106) Дт30000
как перекинуть первоначально на 01.04 с сч.206 на сч. 104? где надо изменить, может знаете?
а если б рассказали как вложить с 1С ОСВ сюда, я б попробовала наглядно показать...
|
|
|
19.07.2011, 18:45
|
#416
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от kuzovova
вопрос по 287, а неподскажите мне как у Вас считает 106 и 104 счет. Объясню что у меня, :
я продала ОС с сч.104, но когда зашла в ОСВ то вижу что 104 у меня Кт20000 ушел в минус Дт-20000
А вот по сч. 106 отражается весь перечень ОС (как по сч.104 так и по сч106) Дт30000
как перекинуть первоначально на 01.04 с сч.206 на сч. 104? где надо изменить, может знаете?
а если б рассказали как вложить с 1С ОСВ сюда, я б попробовала наглядно показать...
|
Давайте наглядно, я что-то не поняла ничего
В минус по Дт означает, что скорее всего, Вы списали больше, чем было. Т.к. счет 104 активный, он по Кт остаток не показывает, а показывает его в Дт только красным и с минусом. Что на начало было, что в оборотах и что на конец периода?
Я так понимаю, что все ОС у Вса на 106, поэтому со 104 списывать нечего, поэтому они у Вас все остались на 106
|
|
|
19.07.2011, 18:54
|
#417
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от вопрос по 287
Давайте наглядно, я что-то не поняла ничего
В минус по Дт означает, что скорее всего, Вы списали больше, чем было. Т.к. счет 104 активный, он по Кт остаток не показывает, а показывает его в Дт только красным и с минусом. Что на начало было, что в оборотах и что на конец периода?
Я так понимаю, что все ОС у Вса на 106, поэтому со 104 списывать нечего, поэтому они у Вас все остались на 106
|
Да правильно поняли: вот по 104
на начало было по 0 .Дт0 Кт0
в оборотах Дт0 Кт 15388 (продала с 104 сч)
на конец Дт -15388
Кт0
оно первоначально не списало с сч.106 на 104.
по 106 так:
на начало Дт24689,50 Кт0
обороты Дт0 Кт 2380 (тоже продала одну позицию с 106)
на конец Дт 22309,50Кт0
так и по 109 (там куда я отнесла разницу налоговую - хотя у меня ее нет)
на начало Дт 6380,90 Кт0
оборотыДт0 Кт0
на конец Дт6380,90 Кт.0
ничего не понимаю, подскажите как выпутаться, только обнаружила...
|
|
|
19.07.2011, 18:58
|
#418
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
А продавали каким документом?
В карточках НА, которые со 104 продавали какой счет стоит?
А по 109, как я поняла проблем нет?
В карточках счет учета не меняли?
Последний раз редактировалось вопрос по 287; 19.07.2011 в 19:04.
|
|
|
19.07.2011, 19:05
|
#419
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Продавала через ликвидацию НА там сначала выбрала подготовка к реализации, а затем на основании этого документа - расходная накладная Ликвидация НА - выбрала реализация.
В карточках все правильно 104 (компы) 106 (мебель). Судя по всему продало правильно, а вот начальные "остатки не разнесло на сч. 106 и 104. так и осталось висеть все на 106 (компы) а на 109 (мебель). Как их изменить на первоапрельскую дату на 104 и 106?
По 286 сч. занесло Дт. только количество а суммы нет? но списало по Кт и сумму и количество. Соответственно в остатках по 286 сч. -15388. Разве что это объяснимо ведь у меня ОС полностью проамортизировалось и при подготовке к реализации составило 0 грн. Только так...??...
Последний раз редактировалось kuzovova; 19.07.2011 в 19:41.
|
|
|
19.07.2011, 19:12
|
#420
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Вы счет компов поменяли когда и как?
|
|
|
Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +1.
| |