Уточните, плз. в какой старой базе? Насколько я помню, в типовой 7-ке понятия "трехсторонний" не существовало. Кроме того, что имеется в виду под "платник" и "отримувач"? В каком документе?
Упомянутый мной документ "Корректировка долга" работает и в регламентированном учете тоже.
Вопрос, насколько я понимаю, в другом, куда списывать НК? Т.к. отгружаем неплательщику, а платит - плательщик.
Но, есть момент - кто отгружает? Плательщик НДС? Тогда, какая разница, кому отгружаем? Ведь НДС все равно нужно отразить - отправитель ведь плательщик...
И перекрывается эта отгрузка оплатой плательщиком НДС, т.е налоговая накладная корректно закрывает вопрос НДС. А "Корректировка долга" просто перекроет общую сумму взаимной задолженности... Вот как-то так...
И еще, вопрос на засыпку - а как в бумажной бухгалтерии решается такой вопрос? Если я не правильно понимаю Вашего вопроса, то уточните пожалуйста...
__________________
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]. Все конфигурации.
Последний раз редактировалось SAABWEY; 21.09.2013 в 21:39.
|