12.01.2011, 22:58
|
#1
|
Администратор
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,163 раз(а) в 2,165 сообщениях
|
1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)
В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
|
|
|
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
|
|
05.07.2011, 16:15
|
#241
|
Новичок
Регистрация: 05.07.2011
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подскажите пожалуста у меня версия 8,1 связи с законодательством, нужно что бы номер свидетельства плательщика ндс (покупателя и мой) "выравниванивался" по правому краю.
Прошу помощи
спасибо
|
|
|
05.07.2011, 16:34
|
#242
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от dubas111
Подскажите пожалуста у меня версия 8,1 связи с законодательством, нужно что бы номер свидетельства плательщика ндс (покупателя и мой) "выравниванивался" по правому краю.
Прошу помощи
спасибо
|
Сервис/настройка учета/учетная политика (налоговый учет)/оформление налоговых документов
А у Вас как выравнивается?
|
|
|
05.07.2011, 19:04
|
#243
|
Новичок
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
|
Помогите подкорректировать под себя банковскуб выписку:
1. Нужно чтобы в строке НДС по умалчиванию стояло - БЕЗ НДС
2. Чтобы не требовало заполнять строку "заказ" (она мне не нужена)
3. Доход/расход ставило автоматически (или не ставило вообще)
Буду БЛАГОДАРНА )
|
|
|
05.07.2011, 23:33
|
#244
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Добрый день всем! Выручайте у меня такой вопрос (может кому-то тоже надо будет информация): у меня на балансе числятся ОС еще с 01.09.2004 г. (некоторые даже включены в Уставный Фонд предприятия) т.е. реально мною установлен (задним числом) срок использования 82 месяца и переплюнул все их ст.145.1 (что должен срок быть не менее...). Амортизирую по группе 4 (компьютеры,принтеры,сканеры....) по группе 6 (мебель, стулья,столы...) . Вопрос:
1)амортизировать гр.4 по прискореному або зменьшення залишкової вартості?
2) амортизировать гр. 6 по какому: прямоленійному методу?
3) есть еще такой вариант: у многих ОС первоначальная стоимость составляла при введении в єксплуатацию до 1000 грн. то сооответственно остаточная стоимость (использовав Корректировку остатков НА 31.03.11-и Курсовая разница на 01.04.11) неудевительно посчитать что остаются копейки (например факс 32 грн....) а все что более 1000 грн. введено в єксплуатацию начало уже с апреля начислять ликвидационную стоимость. Так как Амортизация насчитывается до достижения остаточной стоимости объектом его ликвидационной стоимости из єтого мой вывод что мне все что было введено в эксплуатацию до 1000 грн. что более 1000 грн. внести не по группам 4 и 6, а отнести к гр.11 Малоценные необоротные материальные активы 31.03.11 (тогда когда определяем остаточную стоимость) и начиная с 01.04.11 списать с баланса тогда когда заканчивается установленный срок использования (эксплуатации) в месяце ликвидации?(мною подсчитан конец апреля - 82 месяца) или лучше продать их в июне? кто-что посоветует, напишите пожалуйста???
|
|
|
06.07.2011, 07:05
|
#245
|
Новичок
Регистрация: 24.02.2011
Адрес: }{утір на Франківщині
Сообщений: 13
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
|
Народ беда некоректно считает амортизацыю, после инвентарызации. По бухгалтерскому считает не от "залишкової вартості", а от "початкової" например:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
А от налоговій метод считает ваше непонятно как:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
А должно быть 253270,98/132=1918,72 по прамоленейному!!!!
В чём проблема??
|
|
|
06.07.2011, 07:19
|
#246
|
Новичок
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 8
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
|
У меня три буха, с которыми общаюсь, в один голос считают, что по налоговому и бухучету сумма амортизации ос (хоз деятельность, купленный не у СПД) в разрезе каждого ОС должна быть одинаковой.
В 8ке этого добиться несложно, в 7ке сделали финт ушами и вывели 31.03.2011 эти ОС с баланса и завели новые ОС по остаточной стоимости. Соответственно базовая для расчета БУ и НУ после "корректировки остатков в связи с вступлением раздела 3" выровнялась. До этого была проведена инвентаризация остатков и написан приказ, со ссылкой на НК, по которому ОС до 31.03 и выводились/заводились.
|
|
|
06.07.2011, 10:34
|
#247
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
И еще кто еще не исправил НО ПОНИМАЕТ ГДЕ НАДО ИСПРАВЛЯТЬ! Особенно у кого НУ был больше чем БУ :-) Ошибка в модуле документа Корректировка остатков необоротных активов на 01 апреля 2011г. (глюк 287 релиза 1С предприятие 7.7)
Остатки по налоговому учету берутся на начало 1-ого квартала а должны на начало 2-ого. Исправлять так:
роцедура ПроводкиШапка()
ОстСтоимостьНУ = 0;
Для НомерГруппы = 1 По 4 Цикл
Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Фирма);
СчетГруппы = "ОС."+НомерГруппы;
Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НалогиОтчисле ния);
// Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,СчетГрупп ы); // неправильно: НачКвартала(ДатаДок) = 01.01.2011 т.к. ДатаДок=31.03.2011
Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,СчетГру ппы); // правильно: по сост. на 01.04.2011 (НКУ раздел ХХ, подраздел 4, ст. 6)
//Возьмем остатки в целом по группе
ОстСтоимостьГруппы = Ит.СНД("С");
ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимостьГруппы;
КонецЦикла;
// НМА
Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Фирма);
Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НеоборотныеАк тивы);
// Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,"НА.1,НА. 2"); // неправильно: НачКвартала(ДатаДок) = 01.01.2011 т.к. ДатаДок=31.03.2011
Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,"НА.1,Н А.2"); // п[COLOR="Red"]равильно: по сост. на 01.04.2011 (НКУ раздел ХХ, подраздел 4, ст. 6) [/COLOR]
Ит.ВыбратьСубконто(1);
Пока Ит.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл
ПервСтоимость = 0;
Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.1")) = 1 Тогда
ПервСтоимость = Ит.СНД("С");
КонецЕсли;
ОстСтоимость = ПервСтоимость;
Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.2")) = 1 Тогда
ОстСтоимость = ПервСтоимость - Ит.СНК("С");
КонецЕсли;
ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимость;
КонецЦикла;
РазницаБУНУ = Итог("ОстаточнаяСтоимостьБУ") - ОстСтоимостьНУ;
РазницаБУНУ = ?(РазницаБУНУ < 0, -РазницаБУНУ, 0); // Если остатки в бухучете больше, то ничего допроводить не надо
СчетНУ = "Н" + НеобАктивРазница.Счет;
глПровНУ(Контекст,СчетНУ,,,"Разница НУ корр. остат. необ. активов",, МестоХраненияРазн,НеобАктивРазница,,,,, ,,"НА",РазницаБУНУ);
КонецПроцедуры
и еще изменения в этом же модуле:
ПервСтоимость не рассчитывается здесь, просто не изменяется значение. Потому:
Пока Ит.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл
//ПервСтоимость = 0;
ПервСтоимость1 = 0;
Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.1")) = 1 Тогда
//ПервСтоимость = Ит.СНД("С"); //Значение не присваивается - совпадение с назв. реквизита ТЧ
ПервСтоимость1 = Ит.СНД("С");
КонецЕсли;
//ОстСтоимость = ПервСтоимость;
ОстСтоимость = ПервСтоимость1;
Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.2")) = 1 Тогда
//ОстСтоимость = ПервСтоимость - Ит.СНК("С");
ОстСтоимость = ПервСтоимость1 - Ит.СНК("С");
КонецЕсли;
ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимость;
КонецЦикла;
|
|
|
06.07.2011, 12:37
|
#248
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от AHAPXICT
Народ беда некоректно считает амортизацыю, после инвентарызации. По бухгалтерскому считает не от "залишкової вартості", а от "початкової" например:
|
В бухгалтерском как раз правильно считает. Почему прямолинейный метод должен брать остаточную? Это в налогвом накрутили. Я об этом уже много писала выше. Я у себя выровняла за счет дата ввода вэксплуатацию
|
|
|
06.07.2011, 12:41
|
#249
|
Новичок
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
|
kuzovova, А мне можете помочь:
Помогите подкорректировать под себя банковскуб выписку:
1. Нужно чтобы в строке НДС по умалчиванию стояло - БЕЗ НДС
2. Чтобы не требовало заполнять строку "заказ" (она мне не нужена)
3. Доход/расход ставило автоматически (или не ставило вообще)
Буду БЛАГОДАРНА )
|
|
|
06.07.2011, 12:48
|
#250
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от dubas111
Подскажите пожалуста у меня версия 8,1 связи с законодательством, нужно что бы номер свидетельства плательщика ндс (покупателя и мой) "выравниванивался" по правому краю.
Прошу помощи
спасибо
|
Цитата:
Сообщение от smail girl
kuzovova, А мне можете помочь:
Помогите подкорректировать под себя банковскуб выписку:
1. Нужно чтобы в строке НДС по умалчиванию стояло - БЕЗ НДС
2. Чтобы не требовало заполнять строку "заказ" (она мне не нужена)
3. Доход/расход ставило автоматически (или не ставило вообще)
Буду БЛАГОДАРНА )
|
У Вас какая 1С?
|
|
|
06.07.2011, 12:51
|
#251
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
elenka, Добрый день. Ну как Ваши основные средства? Одинаково износ считает после корректировки?
|
|
|
06.07.2011, 13:14
|
#252
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
вопрос по 287, неа, у меня вообще темный лес. Очень много и очень старые ОС, какое-то время не начислялась амортизация (были выведены) сейчас опять начисляются. Одно могу только сказать. Проводки в б/у и в налоговом на одинаковую сумму, но в бух.учете еще с минусом, как у Вас, да? В общем эпопея продолжается
|
|
|
06.07.2011, 13:22
|
#253
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от вопрос по 287
В бухгалтерском как раз правильно считает. Почему прямолинейный метод должен брать остаточную? Это в налогвом накрутили. Я об этом уже много писала выше. Я у себя выровняла за счет дата ввода вэксплуатацию
|
А чего бы и нет? прямолинейный метод должен и брать остаточную стоимость? Вы выравниваете за счет ввода в эксплуатацию , каким образом? вы его ввели в эксплуатацию и с этого месяца началась амортизация. Как это вы можете задним числом его менять? В кодексе написано: прямолинейный - за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, ЯКА АМОРТИЗУЄТЬСЯ,на строк корисного використання обєкта ОЗ.
т.е. вартості, ЯКА АМОРТИЗУЄТЬСЯ - это после 01.04 остаточная стоимость на конец месяца
Не так ли?
|
|
|
06.07.2011, 13:24
|
#254
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
вопрос по 287, неа, у меня вообще темный лес. Очень много и очень старые ОС, какое-то время не начислялась амортизация (были выведены) сейчас опять начисляются. Одно могу только сказать. Проводки в б/у и в налоговом на одинаковую сумму, но в бух.учете еще с минусом, как у Вас, да? В общем эпопея продолжается
|
у Вас такое как у меня # 244, что посоветуете?
кстате попробуйте сделать мое изменение # 247 - у меня минуса прошли! только базу на всяк случай сохраните
|
|
|
06.07.2011, 13:27
|
#255
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от smail girl
kuzovova, А мне можете помочь:
Помогите подкорректировать под себя банковскуб выписку:
1. Нужно чтобы в строке НДС по умалчиванию стояло - БЕЗ НДС
2. Чтобы не требовало заполнять строку "заказ" (она мне не нужена)
3. Доход/расход ставило автоматически (или не ставило вообще)
Буду БЛАГОДАРНА )
|
Нет извините не помогу, ввожу банковские выписки вручную.
|
|
|
Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +1.
| |