12.01.2011, 22:58
|
#1
|
Администратор
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,163 раз(а) в 2,165 сообщениях
|
1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)
В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
|
|
|
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
|
|
12.07.2011, 13:02
|
#286
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
вопрос по 287, я смотрела, а что конкретно непонятно?
|
|
|
12.07.2011, 13:05
|
#287
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от Юрий_1С
Что то я не пойму Виды затрат по налоговому учёту понятны, а что делать с доходами? где они отражаются и как их увидеть.
|
Доходы теперь нужно будет смотреть по бухгалтерским. Смотрите ведомость по доходным счетам, вот Вам и расшифровка.
|
|
|
12.07.2011, 13:11
|
#288
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
вопрос по 287, я смотрела, а что конкретно непонятно?
|
графа 3 - остаточная стоимость на начало периода?
Графа 4 должна включать в себя гр. 6-10?
Если в этом периоде списаны книги и доначислен износ по 11 группе по методу 50 х 50, как его показать или не показывать вообще? Ведь книги при покупке в расходы попали.
Последний раз редактировалось вопрос по 287; 12.07.2011 в 13:19.
|
|
|
12.07.2011, 13:52
|
#289
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от вопрос по 287
графа 3 - остаточная стоимость на начало периода?
Графа 4 должна включать в себя гр. 6-10?
Если в этом периоде списаны книги и доначислен износ по 11 группе по методу 50 х 50, как его показать или не показывать вообще? Ведь книги при покупке в расходы попали.
|
графа 3 - балансовая стоимость на конец кв. по результатам инвентаризации
графа 4 - насчитанная фактически ам.
графа 7-10 - фактически расшифровка 4-й
графа 6 - там сложный расчет, если надо, могу отсканировать консультацию
по 11 группе показывать строка А10, что значит при покупке попали, куплены в 1-м кв?
|
|
|
12.07.2011, 13:53
|
#290
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
kuzovova, мне не совсем понятен Ваш вопрос. У меня списывается с 281 на 902 товар при продаже, как купленные во 2-м кв., так и в 1-м. Согласно логике, товары купленные в 1 кв. должны попадать в себик по продаже во 2-м, поскольку они по п.5.9 попали в доход. Было много рассуждений на эту тему, но разъяснений - внятных - нет.
|
Вот именно по 5.9 - наверно я это упустила, Что надо было сделать????
уже в статьях меняла с 943 на 91, в номенклатуре с 91 на 943. Но без толку как висела сумма в Дт, так и висит. Может надо было как то остатки подбить на 01.04.11 или говорят надо было на конец года сделать - ВР нивелировать через перерасчет товарных остатков по п.5,9 (но как это сделатья ничего про это не слышала)? Но с другой стороны у меня не списываются и новые товары купленные в 2 квартале и проданные во 2 кв. Может я где-то недоставила галочку чтоб отнести на затраты? все же надо вести все на 943 счете - значит и в товарах менять вместо 91 на 943 и указать. СВ.2
По проводкам Дт361 Кт702 реализация товара 708,86
Дт702 Кт 643 НДС товары втор.соб. 118,14
Дт 902 Кт281 - себестоимость 403,78
и захожу в Анализ субконто-вид затрат-опер.затраты - Св.2
Дт.902 403,78 Кт.281
Вот непойму товар был куплен и продан в одном квартале а такая белиберда. Если же продаем товар купленный до 01.04.11 то появляется Дт.- Кт Н702 разн.Реализов.товаров сумма с "-" Подскажите что это?
|
|
|
12.07.2011, 14:09
|
#291
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
kuzovova, все-таки я не понимаю. У меня 1С7.7. Вот, например, продаю товар в мае. Доход (оплата и отгрузка) в мае. Списывается товар, который числится на 01.04 (отражен по п.5.9 в декларации за 1 кв.) В проводках все, как положено: доход 361-702, расход 902-281, что и должно пойти в декларацию и баланс. Никаких специальных настроек или галочек не ставилось (только в том случае, если была предоплата на 01.04, тогда сторнируется в налоговом учете доход или товар) И почему 943, у Вас производство? Вы продаете произведенный товар?
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
12.07.2011, 14:22
|
#292
|
Новичок
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от вопрос по 287
Добрый день всем! А кто-то уже заполнял новую декларацию?. Я в принципе заполнила все, но с формой по амортизации не все понятно. Есть кто-то, кто ее смотрел уже? Хелп ми плиз!!! )))
А еще, когда пытаюсь сохранить ее в формате xls пишет следующее:
Что и где нужно заполнить?
|
"клацните" дважды на каждой строчке этой таблички - попадете в указанную незаполненную ячейку деки.
А по "Заполнить" - я так понимаю в "Согласно приказу ДПА Украины №114 от 28.02.2011 реализован автобланк" и только. Процедуры автоматического расчета и заполнения никто не писал - в отчете они остались нетронуты и просто закомментированы, а кнопка сделана недоступной.
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
12.07.2011, 14:54
|
#293
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
kuzovova, все-таки я не понимаю. У меня 1С7.7. Вот, например, продаю товар в мае. Доход (оплата и отгрузка) в мае. Списывается товар, который числится на 01.04 (отражен по п.5.9 в декларации за 1 кв.) В проводках все, как положено: доход 361-702, расход 902-281, что и должно пойти в декларацию и баланс. Никаких специальных настроек или галочек не ставилось (только в том случае, если была предоплата на 01.04, тогда сторнируется в налоговом учете доход или товар) И почему 943, у Вас производство? Вы продаете произведенный товар?
|
нет не произведенный, а купленный у других юр.лиц. Изменить в статьях декларации немогу ни на 901,90,902 ни на какой другой, он не сохраняется, а выбивает автоматически только 943 (как и было заложено в релизе .287). Раскажу по порядку, у меня никаких вопросов сначало не возникало, но вот на одном сайте я прочитала , что надо было ВР нивелировать через перерасчет товарных остатков по п.5,9! Честно я не знаю конкретно какэто отражен по п.5,9 в декларации за 1 кв. Если по додатку К1/1 за 1 кв. таблица 1. Розрахунок приросту (убутку) балансовой стоимости запасов. То там все в порядке, просто не знала что его так называют. Вот я начала копать... А вообще спасибо я хоть сомнение откинула что что-то нетак. вот знать бы как счет на 902 поменять, было бы чудесненько...
Последний раз редактировалось kuzovova; 12.07.2011 в 15:20.
|
|
|
12.07.2011, 15:23
|
#294
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
графа 3 - балансовая стоимость на конец кв. по результатам инвентаризации
графа 4 - насчитанная фактически ам.
графа 7-10 - фактически расшифровка 4-й
графа 6 - там сложный расчет, если надо, могу отсканировать консультацию
|
Привожу два варианта:
1. заполнена графа 4;
2. графа 4 пустая.
Меняется значение графы 11
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]
Если я правильно поняла, то графа 11 - это остаточная стоимость на конец периода, подлежащая амортизации??????????????????
Но если я заполняю 4 графу и, например, 8 (А 8, я так понимаю, в т.ч., т.е. входит в 4-ю), то остаточная на начало равна остаточной на конец периода. В общем я запуталась с этой формой
|
|
|
12.07.2011, 15:28
|
#295
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
kuzovova, я нашла, где выбирается 943 автоматически, в константах стоит ссылка на этот счет, думаю он используется для заполнения декларации. Я закрыла 2-й квартал, в старых отчетах все правильно. Но у меня в проводках этот счет не фигурирует (я делаю баланс и декларацию на основании оборотно-сальдовой). Декларация автоматически не заполняется, (сегодня выложили новые регламентированные отчеты). Баланс тоже "корявый"
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
12.07.2011, 15:30
|
#296
|
Местный
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
что значит при покупке попали, куплены в 1-м кв?
|
Но ведь раньше до 01.04.11 малоценка и библиотечные фонды (до 1000 грн.) в налоговый учет попадали с валовыми расходами, которые начислялись при покупке. А ОФ (больше 1000 грн.) попадали в уменьшение налогооблагаемой прибыли с амортизационными отчислениями. То есть, при покупке книг ВР начислялись в тех периодах. Разве не так? Разве могу я сейчас при списании книг, доначисляя 50% износа включить их в расходы? Нет, конечно. А как это показать в таблице? Или я что-то не соображаю уже?
В основной таблице декларации учитываются данные из граф 6-10. А по группе 11? В графе 11 выводит сумму, якобы подлежащую амортизации (если я правильно понимаю, в чем я уже не уверена). Но эту сумму я же не собираюсь амортизировать в будущем (там все библиотечные фонды, купленные в прошлом году). Может вообще не показывать? Тогда с балансом не сойдется (хотя сейчас там и так ничего не будет видно, т.к. периоды не совпадают). А говорят, что в налоговую и финотчетность теперь нужно будет сдавать??????
Последний раз редактировалось вопрос по 287; 12.07.2011 в 15:43.
|
|
|
12.07.2011, 15:38
|
#297
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
вопрос по 287, Вы правильно все понимаете. Графа 11 - это разница 4-(6+...+10). То есть, в гр.4 Вы отображаете все, что начислили, а в стр.6-10, что включается в налоговые затраты, например, что-то не включается в этом периоде, Вы отображаете в гр.6-10 за минусом этой разницы. А в примерах, Вами выложенных, я вижу ошибку в формуле. В декларации 4-(6+...+10), а в табличках считает неправильно, должно быть 1) 143-143=0
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
12.07.2011, 15:43
|
#298
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от вопрос по 287
Но ведь раньше до 01.04.11 малоценка и библиотечные фонды (до 1000 грн.) в налоговый учет попадали с валовыми расходами, которые начислялись при покупке. А ОФ (больше 1000 грн.) попадали в уменьшение налогооблагаемой прибыли с амортизационными отчислениями. То есть, при покупке книг ВР начислялись в тех периодах. Разве не так? Разве могу я сейчас при списании книг, доначисляя 50% износа включить их в расходы? Нет, конечно. А как это показать в таблице? Или я что-то не соображаю уже?
|
По-этому я начисляла 100% У вас должно было в расходы попасть 50%, а сейчас Вы списываете еще 50%, что и отображается в декларации. В конце-концов, если Вы включили в расходы всю сумму в прошлом периоде, в текущем не отображайте
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
12.07.2011, 15:51
|
#299
|
Местный
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от вопрос по 287
В основной таблице декларации учитываются данные из граф 6-10. А по группе 11? В графе 11 выводит сумму, якобы подлежащую амортизации (если я правильно понимаю, в чем я уже не уверена). Но эту сумму я же не собираюсь амортизировать в будущем (там все библиотечные фонды, купленные в прошлом году). Может вообще не показывать? Тогда с балансом не сойдется (хотя сейчас там и так ничего не будет видно, т.к. периоды не совпадают). А говорят, что в налоговую и финотчетность теперь нужно будет сдавать??????
|
Финотчетность нужно будет сдавать, а несоответствия объяснять, но, по-моему, для малых с 2012, а обычных за год, могу ошибаться, не помню.
У Вас, я так поняла, по группе 11 показывает 50%? Думаю, эта сумма должна оставаться, до начисления остальных 50%. При их списании в нужном периоде покажите в графе 4, или я тоже уже ничего не соображаю. Неплохо бы было написать инструкцию по заполнению декларации, а наша налоговая, наверное, рассчитывает на штрафы за неправильное заполнение.
Кстати, я весь прошлый год не начисляла амортизацию, но балансовую стоимость показывала во всех декларациях. Нареканий от налоговой пока не было.
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
12.07.2011, 16:53
|
#300
|
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от elenka
kuzovova, я нашла, где выбирается 943 автоматически, в константах стоит ссылка на этот счет, думаю он используется для заполнения декларации. Я закрыла 2-й квартал, в старых отчетах все правильно. Но у меня в проводках этот счет не фигурирует (я делаю баланс и декларацию на основании оборотно-сальдовой). Декларация автоматически не заполняется, (сегодня выложили новые регламентированные отчеты). Баланс тоже "корявый"
|
спасибо но там я тоже смотрела, неперепроводит у меня на другой счет. Пишет ок и все. приходится нажимать или не сохранять или отмена. Насчет регламентированных я себе скопировала но не устанавливала, говорят там глюк с заполнением. Подожду пару дней, может кто-то толковое сбросит.
|
|
|
Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +1.
| |