Всем здраствуйте! Я с программой 1С Бух.8 для Украины (1.2) работаю первый месяц.
Как распределить общепроизводственные расходы постоянные распределенные - на 231 счет, а постоянные нераспределенные - на 901 счет?
Расходы на 231 счет попадают в регистры их документа "Акт проиводства за смену" из закладок "Материалы" и "Услуги".
Распределение накопленого 91 счета и 231 на 901 происходит после проведения документа "Закрытие месяща".
Я то знаю что через "Закрытие месяца". Но почему- то в результате проведения "Закрытие месяца" все расходы на 91 счете списываются полностью на 901 счет.А это не правильно!.
У меня регистр сведений "Методы распределения косвенных расходов" заполнен. Но наверное не правильно. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь как нужно правильно его заполнить? Что ставить в базу распределения, а что в список затрат?.
Период 01.01.13
Организация: Ваша организация
Счет затрат:91
Подразделение: не указываем
Статья затрат: не указываем (если отдельно не определяем по статьям 91 счета)
База распределения: Выбираем что подходит (если есть выпуск -- по объему выпуска)
Список статей затрат: Для метода распределения по отдельным статьям прямых затрат