Вернуться   Бухгалтерский форум www.nado.in > 1C: Предприятие + все конфигурации > 1C: Предприятие + конфигурации для Украины

Закрытая тема
 
Опции темы
Старый 12.01.2011, 22:58   #1
admin
Администратор
 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,154 раз(а) в 2,165 сообщениях
admin отключил(а) отображение уровня репутации
Восклицание 1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)

В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]

Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
admin вне форума  
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Показать/Скрыть список поблагодаривших
Старый 03.08.2011, 14:42   #586
RADA
Пользователь
 
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
RADA пока не определено
По умолчанию

elenka, Есть еще вопросик? Почему в 1С, начисленный износ Д949 К131 (по коррект ОС на 01.04), тянет в декларацию в строку Т 1, там ведь должна стоять ВНРазница? Я наверно что-то не так сделала?
RADA вне форума  
Старый 03.08.2011, 14:59   #587
RADA
Пользователь
 
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
RADA пока не определено
По умолчанию

elenka, скажите, у меня остаточная стоимость ОС по НУ больше ост стоимости по БУ, поэтому я разницу должна амортизировать прямолинейным методом в течение 3 лет. Я создаю необ актив, называю его налоговая разница, ставлю 36 мес, провожу документ корр.. А вот вопрос: какой счет учета, чтобы правильно тянул в строку Т1 (временная налоговая разница)?
RADA вне форума  
Старый 03.08.2011, 15:15   #588
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RADA Посмотреть сообщение
elenka, скажите, у меня остаточная стоимость ОС по НУ больше ост стоимости по БУ, поэтому я разницу должна амортизировать прямолинейным методом в течение 3 лет. Я создаю необ актив, называю его налоговая разница, ставлю 36 мес, провожу документ корр.. А вот вопрос: какой счет учета, чтобы правильно тянул в строку Т1 (временная налоговая разница)?
Корректировка ставит на 109, а у Вас что, не ставит? Или ставит, но не тянет?
elenka вне форума  
Старый 03.08.2011, 15:21   #589
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RADA Посмотреть сообщение
elenka, Есть еще вопросик? Почему в 1С, начисленный износ Д949 К131 (по коррект ОС на 01.04), тянет в декларацию в строку Т 1, там ведь должна стоять ВНРазница? Я наверно что-то не так сделала?
Все правильно: строка Т1, гр.4 (нарахована сума амортизации)
elenka вне форума  
Старый 03.08.2011, 15:31   #590
вопрос по 287
Местный
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
вопрос по 287 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SANGREE Посмотреть сообщение
А куда канцтовары вы отнесли ???
06.2.2 "Витрати на службові відрядження та утримання апарату" А вообще вышли пояснения к заполнению деки в "Все о бухучете". Вот смотрю № 71 от 2 августа
вопрос по 287 вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
SANGREE (05.08.2011)
Старый 03.08.2011, 16:28   #591
RADA
Пользователь
 
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
RADA пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elenka Посмотреть сообщение
Все правильно: строка Т1, гр.4 (нарахована сума амортизации)
Я наверно чего-то непонимаю, я думаю так, что строка Т1, гр. 4 это нарахована сума амортизации именно ВНР между ост сто-тью ОС НУ и БУ, она у меня составляет 300,00грн, но почему-то при проведении корр. НА все ОС до 01.04 автоматом пападают на 109 счет и износ начисл Дт 949 К131 и попадает и в Т1 (которая затем переходит в строку 06.5 Инши витрати), получается задвоение: начисленный износ у меня уже попадает в деку и распр между общепроиз и админ расходами
RADA вне форума  
Старый 03.08.2011, 16:43   #592
вопрос по 287
Местный
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
вопрос по 287 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RADA Посмотреть сообщение
Я наверно чего-то непонимаю, я думаю так, что строка Т1, гр. 4 это нарахована сума амортизации именно ВНР между ост сто-тью ОС НУ и БУ, она у меня составляет 300,00грн, но почему-то при проведении корр. НА все ОС до 01.04 автоматом пападают на 109 счет и износ начисл Дт 949 К131 и попадает и в Т1 (которая затем переходит в строку 06.5 Инши витрати), получается задвоение: начисленный износ у меня уже попадает в деку и распр между общепроиз и админ расходами
Попадают на 109. А были на каком? Что стоит в справочнике, какой счет учета? Не меняли?
вопрос по 287 вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
RADA (04.08.2011)
Старый 03.08.2011, 16:53   #593
вопрос по 287
Местный
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
вопрос по 287 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elenka Посмотреть сообщение
ПсБУ не менялось, а вот, кстати, насчет 98-го, это еще вопрос, Вы ведь, по логике, правы!
Добрый вечер! Кстати, новая дека 98-й счет вставляет в строку 06.5.13. Я понимаю, что по сути, мы сами указываем статью деки, но без нее просто начислить налог невозможно. В пояснениях - Налога на прибыль в деке быть не должно. Куда его девать? Установить вид затрат из старых, где статьи деки нет - тогда получаетя

Последний раз редактировалось вопрос по 287; 03.08.2011 в 17:21.
вопрос по 287 вне форума  
Старый 03.08.2011, 17:04   #594
вопрос по 287
Местный
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
вопрос по 287 пока не определено
По умолчанию

Может я что-то пропустила, может это уже обсуждалось, пока меня не было, но графы 6-10 приложения АМ деки автоматически не заполняются?
вопрос по 287 вне форума  
Старый 03.08.2011, 19:35   #595
RADA
Пользователь
 
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
RADA пока не определено
По умолчанию

вопрос по 287, счет учета стоял 104 или 106, счет и вид затрат 91 или 92, но после проведения корр. по НА в карточке ОС поменялся на счет 109, а счет и вид затрат ставит 949. В графы 7 и 8 приложения АМ износ ставит правильно, который распределяется между приложениями ЗВ общпроиз расходы и АВ расходы. Но в строку Т1 тянется весь износ ОС котрый попал на счет 949, который ложится также на затраты в прочие расходы. А на счет налоговой разницы в размере 300,00, ее амортизирую прям методом 36 мес, а какой счет учета ставить 109? Вот именно налоговая разница 8,33*3=25грн и должна попадать в Т1, как прочие расходы.
RADA вне форума  
Старый 03.08.2011, 20:45   #596
lidu
Новичок
 
Регистрация: 19.04.2011
Сообщений: 17
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
lidu пока не определено
По умолчанию

Помогите пожалуйста! в конфигурации ПУБ не могу разобраться с группировкой при формировании ведомости налог. учета в документе начисление амортизации. Должно сгруппировать элементы ОС в по группам каждая группа на отдельном листе, а у меня получается по несколько 4 и несколько 3 и т.д. в чем причина не знаю.
lidu вне форума  
Старый 03.08.2011, 22:27   #597
kuzovova
Пользователь
 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
kuzovova пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RADA Посмотреть сообщение
вопрос по 287, счет учета стоял 104 или 106, счет и вид затрат 91 или 92, но после проведения корр. по НА в карточке ОС поменялся на счет 109, а счет и вид затрат ставит 949. В графы 7 и 8 приложения АМ износ ставит правильно, который распределяется между приложениями ЗВ общпроиз расходы и АВ расходы. Но в строку Т1 тянется весь износ ОС котрый попал на счет 949, который ложится также на затраты в прочие расходы. А на счет налоговой разницы в размере 300,00, ее амортизирую прям методом 36 мес, а какой счет учета ставить 109? Вот именно налоговая разница 8,33*3=25грн и должна попадать в Т1, как прочие расходы.
у меня тоже было такое так я "ручками" переносила с 109 на 104 и 106. посмотрите здесь на 20-х страницах мое общение с "вопрос по 287". а по поводу т1 - то действительно у вас должна первая колонка быть сумма разницы (300) а вторая (300/36*3=25) все правильно. хотя у меня разницы небыло. но в корректировке вверху в шапке надо поставить вам вручную сумму 300,00 и оно само разнесет по т1.
kuzovova вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
RADA (04.08.2011)
Старый 03.08.2011, 22:34   #598
kuzovova
Пользователь
 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
kuzovova пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от вопрос по 287 Посмотреть сообщение
Может я что-то пропустила, может это уже обсуждалось, пока меня не было, но графы 6-10 приложения АМ деки автоматически не заполняются?
Приветик,, с приездом. у меня сначала не заполнялись, проверила в карточках всех ос виды затрат, оказалось при обновлении информация потерялась. установила, перепровела и заработало. вот думаю правильно ли я выбрала: Амортизация общехозяйственных ОС - в административных. (тогда заполняется только гр.8) попробуй может поможет.
kuzovova вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
RADA (04.08.2011)
Старый 08.08.2011, 10:05   #599
denismi
Новичок
 
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 13
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
denismi пока не определено
По умолчанию 7.70.040 в налоговой накладной

Добрый день
Подскажите пожалуйста, в комплексной конфигурации 7.70.040 в налоговой накладной ошибка "поле агрегатного объекта не обаружино (Адрес)" как исправить?

Последний раз редактировалось denismi; 08.08.2011 в 10:19.
denismi вне форума  
Старый 08.08.2011, 13:59   #600
oleg747
Пользователь
 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 78
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
oleg747 пока не определено
По умолчанию

Здравствуйте. помогите , пожалуйста, разобраться с таким моментом:
Актуальный релиз 1с7.7 Бухгалтерии сейчас 7.70.288.
А что означает запись в описании "о программе" - " 1с Предприятие 7.7 (7.70.025 )"

Является ли версия 7.70.025 актуальной или уже нужно (обязательно) переходить на более новую?
Спасибо.
oleg747 вне форума  
Закрытая тема

Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws


Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
1с: Предприятие 8.1 (Общие Вопросы-Ответы, Обсуждения) natadizain 1C: Предприятие + конфигурации 8.1 20 28.09.2018 19:06


Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +1.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot