Вернуться   Бухгалтерский форум www.nado.in > 1C: Предприятие + все конфигурации > 1C: Предприятие + конфигурации для Украины

Ответ
 
Опции темы
Старый 08.02.2013, 23:21   #1
nnn31
Новичок
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
nnn31 пока не определено
По умолчанию Распределене ОПР

Всем здраствуйте! Я с программой 1С Бух.8 для Украины (1.2) работаю первый месяц.
Как распределить общепроизводственные расходы постоянные распределенные - на 231 счет, а постоянные нераспределенные - на 901 счет?
nnn31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 09:21   #2
tybel
Новичок
 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 18
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
tybel пока не определено
По умолчанию

Расходы на 231 счет попадают в регистры их документа "Акт проиводства за смену" из закладок "Материалы" и "Услуги".
Распределение накопленого 91 счета и 231 на 901 происходит после проведения документа "Закрытие месяща".
tybel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 12:33   #3
nnn31
Новичок
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
nnn31 пока не определено
По умолчанию

Я то знаю что через "Закрытие месяца". Но почему- то в результате проведения "Закрытие месяца" все расходы на 91 счете списываются полностью на 901 счет.А это не правильно!.
nnn31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 07:28   #4
eddi
Новичок
 
Регистрация: 12.02.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 17
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
eddi пока не определено
По умолчанию

Необходимо настроить распределение общепроизводственных расходов. Предприятие-учетная политика-методы распределения косвенных расходов организации
eddi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 20:05   #5
nnn31
Новичок
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
nnn31 пока не определено
По умолчанию

У меня регистр сведений "Методы распределения косвенных расходов" заполнен. Но наверное не правильно. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь как нужно правильно его заполнить? Что ставить в базу распределения, а что в список затрат?.
nnn31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 08:12   #6
Elena
Пользователь
 
Регистрация: 28.05.2011
Сообщений: 89
Сказал(а) спасибо: 228
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Elena пока не определено
По умолчанию

В Учетной политике есть еще Регистр сведений "Показатели при нормальной мощности". Оттуда при Вашем желании, со сч91 должно идти на сч901.
Elena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 13:15   #7
eddi
Новичок
 
Регистрация: 12.02.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 17
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
eddi пока не определено
По умолчанию Распределение ОПЗ

Период 01.01.13
Организация: Ваша организация
Счет затрат:91
Подразделение: не указываем
Статья затрат: не указываем (если отдельно не определяем по статьям 91 счета)
База распределения: Выбираем что подходит (если есть выпуск -- по объему выпуска)
Список статей затрат: Для метода распределения по отдельным статьям прямых затрат
eddi вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +1.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot