Вернуться   Бухгалтерский форум www.nado.in > 1C: Предприятие + все конфигурации > 1C: Предприятие + конфигурации для Украины

Закрытая тема
 
Опции темы
Старый 12.01.2011, 22:58   #1
admin
Администратор
 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,154 раз(а) в 2,165 сообщениях
admin отключил(а) отображение уровня репутации
Восклицание 1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)

В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]

Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
admin вне форума  
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Показать/Скрыть список поблагодаривших
Старый 12.07.2011, 13:02   #286
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

вопрос по 287, я смотрела, а что конкретно непонятно?
elenka вне форума  
Старый 12.07.2011, 13:05   #287
вопрос по 287
Местный
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
вопрос по 287 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Юрий_1С Посмотреть сообщение
Что то я не пойму Виды затрат по налоговому учёту понятны, а что делать с доходами? где они отражаются и как их увидеть.
Доходы теперь нужно будет смотреть по бухгалтерским. Смотрите ведомость по доходным счетам, вот Вам и расшифровка.
вопрос по 287 вне форума  
Старый 12.07.2011, 13:11   #288
вопрос по 287
Местный
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
вопрос по 287 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elenka Посмотреть сообщение
вопрос по 287, я смотрела, а что конкретно непонятно?
графа 3 - остаточная стоимость на начало периода?
Графа 4 должна включать в себя гр. 6-10?

Если в этом периоде списаны книги и доначислен износ по 11 группе по методу 50 х 50, как его показать или не показывать вообще? Ведь книги при покупке в расходы попали.

Последний раз редактировалось вопрос по 287; 12.07.2011 в 13:19.
вопрос по 287 вне форума  
Старый 12.07.2011, 13:52   #289
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от вопрос по 287 Посмотреть сообщение
графа 3 - остаточная стоимость на начало периода?
Графа 4 должна включать в себя гр. 6-10?

Если в этом периоде списаны книги и доначислен износ по 11 группе по методу 50 х 50, как его показать или не показывать вообще? Ведь книги при покупке в расходы попали.
графа 3 - балансовая стоимость на конец кв. по результатам инвентаризации
графа 4 - насчитанная фактически ам.
графа 7-10 - фактически расшифровка 4-й
графа 6 - там сложный расчет, если надо, могу отсканировать консультацию

по 11 группе показывать строка А10, что значит при покупке попали, куплены в 1-м кв?
elenka вне форума  
Старый 12.07.2011, 13:53   #290
kuzovova
Пользователь
 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
kuzovova пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elenka Посмотреть сообщение
kuzovova, мне не совсем понятен Ваш вопрос. У меня списывается с 281 на 902 товар при продаже, как купленные во 2-м кв., так и в 1-м. Согласно логике, товары купленные в 1 кв. должны попадать в себик по продаже во 2-м, поскольку они по п.5.9 попали в доход. Было много рассуждений на эту тему, но разъяснений - внятных - нет.
Вот именно по 5.9 - наверно я это упустила, Что надо было сделать????
уже в статьях меняла с 943 на 91, в номенклатуре с 91 на 943. Но без толку как висела сумма в Дт, так и висит. Может надо было как то остатки подбить на 01.04.11 или говорят надо было на конец года сделать - ВР нивелировать через перерасчет товарных остатков по п.5,9 (но как это сделатья ничего про это не слышала)? Но с другой стороны у меня не списываются и новые товары купленные в 2 квартале и проданные во 2 кв. Может я где-то недоставила галочку чтоб отнести на затраты? все же надо вести все на 943 счете - значит и в товарах менять вместо 91 на 943 и указать. СВ.2

По проводкам Дт361 Кт702 реализация товара 708,86
Дт702 Кт 643 НДС товары втор.соб. 118,14
Дт 902 Кт281 - себестоимость 403,78

и захожу в Анализ субконто-вид затрат-опер.затраты - Св.2
Дт.902 403,78 Кт.281

Вот непойму товар был куплен и продан в одном квартале а такая белиберда. Если же продаем товар купленный до 01.04.11 то появляется Дт.- Кт Н702 разн.Реализов.товаров сумма с "-" Подскажите что это?
kuzovova вне форума  
Старый 12.07.2011, 14:09   #291
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

kuzovova, все-таки я не понимаю. У меня 1С7.7. Вот, например, продаю товар в мае. Доход (оплата и отгрузка) в мае. Списывается товар, который числится на 01.04 (отражен по п.5.9 в декларации за 1 кв.) В проводках все, как положено: доход 361-702, расход 902-281, что и должно пойти в декларацию и баланс. Никаких специальных настроек или галочек не ставилось (только в том случае, если была предоплата на 01.04, тогда сторнируется в налоговом учете доход или товар) И почему 943, у Вас производство? Вы продаете произведенный товар?
elenka вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
kuzovova (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 14:22   #292
Susirya
Новичок
 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
Susirya пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от вопрос по 287 Посмотреть сообщение
Добрый день всем! А кто-то уже заполнял новую декларацию?. Я в принципе заполнила все, но с формой по амортизации не все понятно. Есть кто-то, кто ее смотрел уже? Хелп ми плиз!!! )))

А еще, когда пытаюсь сохранить ее в формате xls пишет следующее:


Что и где нужно заполнить?
"клацните" дважды на каждой строчке этой таблички - попадете в указанную незаполненную ячейку деки.

А по "Заполнить" - я так понимаю в "Согласно приказу ДПА Украины №114 от 28.02.2011 реализован автобланк" и только. Процедуры автоматического расчета и заполнения никто не писал - в отчете они остались нетронуты и просто закомментированы, а кнопка сделана недоступной.
Susirya вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
вопрос по 287 (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 14:54   #293
kuzovova
Пользователь
 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
kuzovova пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elenka Посмотреть сообщение
kuzovova, все-таки я не понимаю. У меня 1С7.7. Вот, например, продаю товар в мае. Доход (оплата и отгрузка) в мае. Списывается товар, который числится на 01.04 (отражен по п.5.9 в декларации за 1 кв.) В проводках все, как положено: доход 361-702, расход 902-281, что и должно пойти в декларацию и баланс. Никаких специальных настроек или галочек не ставилось (только в том случае, если была предоплата на 01.04, тогда сторнируется в налоговом учете доход или товар) И почему 943, у Вас производство? Вы продаете произведенный товар?
нет не произведенный, а купленный у других юр.лиц. Изменить в статьях декларации немогу ни на 901,90,902 ни на какой другой, он не сохраняется, а выбивает автоматически только 943 (как и было заложено в релизе .287). Раскажу по порядку, у меня никаких вопросов сначало не возникало, но вот на одном сайте я прочитала , что надо было ВР нивелировать через перерасчет товарных остатков по п.5,9! Честно я не знаю конкретно какэто отражен по п.5,9 в декларации за 1 кв. Если по додатку К1/1 за 1 кв. таблица 1. Розрахунок приросту (убутку) балансовой стоимости запасов. То там все в порядке, просто не знала что его так называют. Вот я начала копать... А вообще спасибо я хоть сомнение откинула что что-то нетак. вот знать бы как счет на 902 поменять, было бы чудесненько...

Последний раз редактировалось kuzovova; 12.07.2011 в 15:20.
kuzovova вне форума  
Старый 12.07.2011, 15:23   #294
вопрос по 287
Местный
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
вопрос по 287 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elenka Посмотреть сообщение
графа 3 - балансовая стоимость на конец кв. по результатам инвентаризации
графа 4 - насчитанная фактически ам.
графа 7-10 - фактически расшифровка 4-й
графа 6 - там сложный расчет, если надо, могу отсканировать консультацию
Привожу два варианта:
1. заполнена графа 4;
2. графа 4 пустая.
Меняется значение графы 11

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]

Если я правильно поняла, то графа 11 - это остаточная стоимость на конец периода, подлежащая амортизации??????????????????
Но если я заполняю 4 графу и, например, 8 (А 8, я так понимаю, в т.ч., т.е. входит в 4-ю), то остаточная на начало равна остаточной на конец периода. В общем я запуталась с этой формой
вопрос по 287 вне форума  
Старый 12.07.2011, 15:28   #295
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

kuzovova, я нашла, где выбирается 943 автоматически, в константах стоит ссылка на этот счет, думаю он используется для заполнения декларации. Я закрыла 2-й квартал, в старых отчетах все правильно. Но у меня в проводках этот счет не фигурирует (я делаю баланс и декларацию на основании оборотно-сальдовой). Декларация автоматически не заполняется, (сегодня выложили новые регламентированные отчеты). Баланс тоже "корявый"
elenka вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
kuzovova (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 15:30   #296
вопрос по 287
Местный
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
вопрос по 287 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elenka Посмотреть сообщение
что значит при покупке попали, куплены в 1-м кв?
Но ведь раньше до 01.04.11 малоценка и библиотечные фонды (до 1000 грн.) в налоговый учет попадали с валовыми расходами, которые начислялись при покупке. А ОФ (больше 1000 грн.) попадали в уменьшение налогооблагаемой прибыли с амортизационными отчислениями. То есть, при покупке книг ВР начислялись в тех периодах. Разве не так? Разве могу я сейчас при списании книг, доначисляя 50% износа включить их в расходы? Нет, конечно. А как это показать в таблице? Или я что-то не соображаю уже?

В основной таблице декларации учитываются данные из граф 6-10. А по группе 11? В графе 11 выводит сумму, якобы подлежащую амортизации (если я правильно понимаю, в чем я уже не уверена). Но эту сумму я же не собираюсь амортизировать в будущем (там все библиотечные фонды, купленные в прошлом году). Может вообще не показывать? Тогда с балансом не сойдется (хотя сейчас там и так ничего не будет видно, т.к. периоды не совпадают). А говорят, что в налоговую и финотчетность теперь нужно будет сдавать??????

Последний раз редактировалось вопрос по 287; 12.07.2011 в 15:43.
вопрос по 287 вне форума  
Старый 12.07.2011, 15:38   #297
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

вопрос по 287, Вы правильно все понимаете. Графа 11 - это разница 4-(6+...+10). То есть, в гр.4 Вы отображаете все, что начислили, а в стр.6-10, что включается в налоговые затраты, например, что-то не включается в этом периоде, Вы отображаете в гр.6-10 за минусом этой разницы. А в примерах, Вами выложенных, я вижу ошибку в формуле. В декларации 4-(6+...+10), а в табличках считает неправильно, должно быть 1) 143-143=0
elenka вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
вопрос по 287 (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 15:43   #298
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от вопрос по 287 Посмотреть сообщение
Но ведь раньше до 01.04.11 малоценка и библиотечные фонды (до 1000 грн.) в налоговый учет попадали с валовыми расходами, которые начислялись при покупке. А ОФ (больше 1000 грн.) попадали в уменьшение налогооблагаемой прибыли с амортизационными отчислениями. То есть, при покупке книг ВР начислялись в тех периодах. Разве не так? Разве могу я сейчас при списании книг, доначисляя 50% износа включить их в расходы? Нет, конечно. А как это показать в таблице? Или я что-то не соображаю уже?
По-этому я начисляла 100% У вас должно было в расходы попасть 50%, а сейчас Вы списываете еще 50%, что и отображается в декларации. В конце-концов, если Вы включили в расходы всю сумму в прошлом периоде, в текущем не отображайте
elenka вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
вопрос по 287 (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 15:51   #299
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от вопрос по 287 Посмотреть сообщение

В основной таблице декларации учитываются данные из граф 6-10. А по группе 11? В графе 11 выводит сумму, якобы подлежащую амортизации (если я правильно понимаю, в чем я уже не уверена). Но эту сумму я же не собираюсь амортизировать в будущем (там все библиотечные фонды, купленные в прошлом году). Может вообще не показывать? Тогда с балансом не сойдется (хотя сейчас там и так ничего не будет видно, т.к. периоды не совпадают). А говорят, что в налоговую и финотчетность теперь нужно будет сдавать??????
Финотчетность нужно будет сдавать, а несоответствия объяснять, но, по-моему, для малых с 2012, а обычных за год, могу ошибаться, не помню.
У Вас, я так поняла, по группе 11 показывает 50%? Думаю, эта сумма должна оставаться, до начисления остальных 50%. При их списании в нужном периоде покажите в графе 4, или я тоже уже ничего не соображаю. Неплохо бы было написать инструкцию по заполнению декларации, а наша налоговая, наверное, рассчитывает на штрафы за неправильное заполнение.
Кстати, я весь прошлый год не начисляла амортизацию, но балансовую стоимость показывала во всех декларациях. Нареканий от налоговой пока не было.
elenka вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
вопрос по 287 (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 16:53   #300
kuzovova
Пользователь
 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
kuzovova пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elenka Посмотреть сообщение
kuzovova, я нашла, где выбирается 943 автоматически, в константах стоит ссылка на этот счет, думаю он используется для заполнения декларации. Я закрыла 2-й квартал, в старых отчетах все правильно. Но у меня в проводках этот счет не фигурирует (я делаю баланс и декларацию на основании оборотно-сальдовой). Декларация автоматически не заполняется, (сегодня выложили новые регламентированные отчеты). Баланс тоже "корявый"
спасибо но там я тоже смотрела, неперепроводит у меня на другой счет. Пишет ок и все. приходится нажимать или не сохранять или отмена. Насчет регламентированных я себе скопировала но не устанавливала, говорят там глюк с заполнением. Подожду пару дней, может кто-то толковое сбросит.
kuzovova вне форума  
Закрытая тема

Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
1с: Предприятие 8.1 (Общие Вопросы-Ответы, Обсуждения) natadizain 1C: Предприятие + конфигурации 8.1 20 28.09.2018 19:06


Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +1.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot