Вернуться   Бухгалтерский форум www.nado.in > 1C: Предприятие + все конфигурации > 1C: Предприятие + конфигурации для Украины

Закрытая тема
 
Опции темы
Старый 12.01.2011, 22:58   #1
admin
Администратор
 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,154 раз(а) в 2,165 сообщениях
admin отключил(а) отображение уровня репутации
Восклицание 1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)

В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]

Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
admin вне форума  
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Показать/Скрыть список поблагодаривших
Старый 02.08.2011, 07:21   #556
СЯВочка
Новичок
 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
СЯВочка пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elenka Посмотреть сообщение
А приход когда был? Если Вы оплачивали в 1-м квартале, а приходовали во 2-м, то в приходной накладной точно так же, как и в расходной. А если у Вас остаток товара на 01.04, то минусовать себестоимость не нужно, поскольку за первый квартал Вы этот товар показали в приросте и, фактически, он в расход не попал, а теперь попадает.
Приход был 01.04 - тут все понятно, заходим в приход и корректируем на сумму отклонения. А вот по-поводу остатка на 01.04. - на семинарах и консультациях нам упорно рассказывали - если нет ВД во 2 кв, то и ВР не должно быть, т.е. я так понимаю надо убирать себестоимость. Хотя, если честно, мы уже так запутались в этих схемах....
СЯВочка вне форума  
Старый 02.08.2011, 08:52   #557
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от СЯВочка Посмотреть сообщение
Приход был 01.04 - тут все понятно, заходим в приход и корректируем на сумму отклонения. А вот по-поводу остатка на 01.04. - на семинарах и консультациях нам упорно рассказывали - если нет ВД во 2 кв, то и ВР не должно быть, т.е. я так понимаю надо убирать себестоимость. Хотя, если честно, мы уже так запутались в этих схемах....
Была где-то консультация. А на семинары я не хожу, потому как пустая трата времени и денег, извините. Зачем нужна инвентаризация? Почему я не имею права отразить расход, если его не было в 1-м квартале. Извините, но если речь идет о 100 гривнах, да, пусть хоть даже о нескольких тысячах, но у меня товара на миллион, и он весь остался на 1-е, а в расход не попал, потому как был такой чудный пункт 5.9. Облезут, думаю дело до суда может дойти.
elenka вне форума  
Старый 02.08.2011, 08:54   #558
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elenka Посмотреть сообщение
А, ну да. Просто, если (вот удача!) нет разногласий между налоговым новым методом и бухгалтерским учетом ОС, то инвентаризация будет обычная. Тобишь проверить наличие и т.д. Завтра скину консультацию по инветаризации, у меня где-то была. Там есть ведомость для фиксации вот этих всех различий.
Хотела выложить, как обещала, но, что-то у чайника не получается Всем желающим вышлю на почту
elenka вне форума  
Старый 02.08.2011, 09:24   #559
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kuzovova Посмотреть сообщение
у меня только 10
Дт.31070,40 (на начало периода балансовая ст-ть)
Кт 17777,00 (продажа-списание в 2 кв. ОС)
Дт 13293,40 (остаток на конец периода)
выходит точно так же как я в балансе указывала в строке 030,031,032? так непойму зачем налоговой бух учет, я думала что им остаточную надо после корректировки на 01.04.11? если есть Бест Звит, а оттуда в ехель не импортирует, загляните в документ под таким номером: PINV1101 Ф№ инв-1 что Вы посоветуете, а то может у меня сказывается ночное недосыпание, и немогу нормально истолковать свой стопор.
Что такое инвентаризация? Это сверка фактического наличие и данных бухучета. Вы делаете (фактически, или условно) инвентаризацию (PINV1101 Ф№ инв-1) Если фактически у вас отличается от учета, это все фиксируется в описи, то есть 7 не равно 9, 8 не равно 10. Я делаю инвентаризацию условно, то есть у меня 7=9, 8=10. То есть фактически у меня ВСЕ ЕСТЬ
Дальше Вы приводите в соответствие к налоговому кодексу: меняете методы и сроки (только в налоговом, в бухучете остается, как было, если у Вас, конечно, был не налоговый метод начисления амортизации). Вашей налоговой, видать, делать нечего, они хотят к Вашей деке приложить подтверждающие документы. В любом случае это все нужно делать хотя бы на бумаге, потому как первая же проверка накажет
elenka вне форума  
Старый 02.08.2011, 09:58   #560
Lutiy
Новичок
 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Lutiy пока не определено
По умолчанию 1C-Звит

Подскажите пожалуйста, где взять это приложение и подключить к 1с 8.2 Бухгалтерия?!
Спасибо - уже нашел!

Последний раз редактировалось Lutiy; 02.08.2011 в 10:06.
Lutiy вне форума  
Старый 02.08.2011, 11:44   #561
SANGREE
Местный
 
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
SANGREE пока не определено
По умолчанию

Подскажите, плиз, в какую строку деки по прибыли писать сумму затрат ликвидированого во 2-м кв-ле ОС по решению налогоплательщика (в амортизацию или есть какая-то строка???
SANGREE вне форума  
Старый 02.08.2011, 13:01   #562
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SANGREE Посмотреть сообщение
Подскажите, плиз, в какую строку деки по прибыли писать сумму затрат ликвидированого во 2-м кв-ле ОС по решению налогоплательщика (в амортизацию или есть какая-то строка???
ст.146.16 налогового кодекса ...у витрати 06.5.16
elenka вне форума  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Pani (03.08.2011), SANGREE (02.08.2011)
Старый 02.08.2011, 13:04   #563
RADA
Пользователь
 
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
RADA пока не определено
По умолчанию

Подскажите, пожалуйста, в декларацию по прибыли (релиз 288) тянет с базы только износ начисленный на ОС введенные в эксплуатацию во в 2 квартале 11г., а остальной износ почему -то игнорирует! Что необходимо сделать?
RADA вне форума  
Старый 02.08.2011, 13:35   #564
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RADA Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, в декларацию по прибыли (релиз 288) тянет с базы только износ начисленный на ОС введенные в эксплуатацию во в 2 квартале 11г., а остальной износ почему -то игнорирует! Что необходимо сделать?
Корректировку делали?
elenka вне форума  
Старый 02.08.2011, 13:47   #565
RADA
Пользователь
 
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
RADA пока не определено
По умолчанию

Мы были единщиками (6% )до 1.01.2011г., поэтому на ОС износ начислялся по бухгалтерскому учету прямолинейным методом, на 01.04 инвентаризация ост стоимость ОС по бухгалтерскому учету, но с 1кв перешли на общие основания. Поэтому корректировку делала только по 3 ОС увеличивала срок эксплуатации, а по остальным ОС, оставила как есть.
RADA вне форума  
Старый 02.08.2011, 13:52   #566
RADA
Пользователь
 
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
RADA пока не определено
По умолчанию

Скажите пожалуйста, Нужно провести корректировку в разрезе всех Ос, даже тех, для которых ничего не изменяется?
RADA вне форума  
Старый 02.08.2011, 13:58   #567
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RADA Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, Нужно провести корректировку в разрезе всех Ос, даже тех, для которых ничего не изменяется?
Корректировка проводится в разрезе всех ОС для того, что бы внести их в налоговый учет. Что нужно, меняете. Что совпадает, остается как есть. Если открыть документ, слева вверху есть знак вопроса, нажмите, откроется справка по этому документу.
elenka вне форума  
Старый 02.08.2011, 14:29   #568
RADA
Пользователь
 
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
RADA пока не определено
По умолчанию

elenka, Спасибо!
А подскажите при проведении корр. документа формируются проводки только по налоговому учету (а на какой счет он сформирует по налоговому учету?)
RADA вне форума  
Старый 02.08.2011, 14:33   #569
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RADA Посмотреть сообщение
elenka, Спасибо!
А подскажите при проведении корр. документа формируются проводки только по налоговому учету (а на какой счет он сформирует по налоговому учету?)
Там же, где знак вопроса, есть кнопочка DK. Если на нее нажать, откроется журнал операций с проводками, там все увидите.
elenka вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
RADA (02.08.2011)
Старый 03.08.2011, 09:21   #570
Pani
Новичок
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Pani пока не определено
По умолчанию

Поделитесь, как выставить в 1С 7.7 БУ проф. информационные услуги, чтобы они ложились в деку. по прибыли.
Pani вне форума  
Закрытая тема

Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
1с: Предприятие 8.1 (Общие Вопросы-Ответы, Обсуждения) natadizain 1C: Предприятие + конфигурации 8.1 20 28.09.2018 19:06


Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +1.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot