Вернуться   Бухгалтерский форум www.nado.in > 1C: Предприятие + все конфигурации > 1C: Предприятие + конфигурации для Украины

Закрытая тема
 
Опции темы
Старый 12.01.2011, 22:58   #1
admin
Администратор
 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2,348
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 59,167 раз(а) в 2,165 сообщениях
admin отключил(а) отображение уровня репутации
Восклицание 1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)

В этой ветке обсуждаем проблемы и вопросы связанные с работой в системе 1С для Украины. Больше ничего в этой ветке постить НЕЛЬЗЯ.

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]

Все программные продукты на данной странице выложены в целях ознакомления и для зарегистрированных пользователей фирмы 1С. Помните, что скачанные с данной страницы программы Вы используете на свой страх и риск. Автор и администрация этого сайта данной страницы не несет никакой ответственности за использование этих программных решений третьими лицами. В случае если вас устраивает одна из перечисленных здесь программ, Вы обязаны официально приобрести ее у фирмы 1С или ее партнеров.
admin вне форума  
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Показать/Скрыть список поблагодаривших
Старый 14.07.2011, 08:45   #331
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от вопрос по 287 Посмотреть сообщение
Т.к. много желающих оказалось на консультацию по Деке, хотя просьба не ко мне была адресована, но возьму на себя смелость выложить полученную от Елены информацию для всех. Думаю, она не будет против. Все благодарности - Еленке. ;-)

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]
Это не мне благодарности, а журналу. Главное, что бы помогло. Могу вообще всю выложить, а не только по АМ, если кто подскажет тупому чайнику, как это сделать
elenka вне форума  
Старый 14.07.2011, 09:17   #332
kuzovova
Пользователь
 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
kuzovova пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elenka Посмотреть сообщение
Я считаю, что корректировать себестоимость не нужно, поскольку этот товар фактически в расходы в 1 кв. не попал (прирост по п 5.9)
Объясните мне "тупой" что такое прирост по п 5.9???? Это табл. 1 в додатке К1/1?
она у меня заполнена была так
А5 23819(на початок року) 20206 (на конец отч.периода) 3613 (убуток+)
kuzovova вне форума  
Старый 14.07.2011, 09:27   #333
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kuzovova Посмотреть сообщение
Объясните мне "тупой" что такое прирост по п 5.9???? Это табл. 1 в додатке К1/1?
она у меня заполнена была так
А5 23819(на початок року) 20206 (на конец отч.периода) 3613 (убуток+)
Да, это именно эта таблица. В ней отображались те товары, которые куплены (включены в ВР), но на конец квартала не отгружены. То есть, если Вы заплатили за товар, например, 200 грн (без НДС), включили эти 200 грн в ВР в строке 04.1 деларации, но при этом не списали (продали), эта сумма отображается в К1/1 в приросте. По факту получается ВР "0" на эту сумму. То есть, фактически ВР по этим товарам в 1-м квартале НЕ БЫЛО. Так почему же мы не можем их получить во 2-м?

А5 - это общий оборот по товару, у вас убыль получилась из-за каких-то других товаров, которые были куплены еще раньше, а проданы в 1 кв. А вот в сумме 20206 на конец у Вас должны быть те товары, которые Вы пытаетесь списать во 2-м квартале.
elenka вне форума  
Старый 14.07.2011, 09:40   #334
вопрос по 287
Местный
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
вопрос по 287 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elenka Посмотреть сообщение
Это не мне благодарности, а журналу. Главное, что бы помогло. Могу вообще всю выложить, а не только по АМ, если кто подскажет тупому чайнику, как это сделать
Можете мне сбросить, я выложу всю
вопрос по 287 вне форума  
Старый 14.07.2011, 09:50   #335
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от вопрос по 287 Посмотреть сообщение
Можете мне сбросить, я выложу всю
ОК. Счас сделаю.
elenka вне форума  
Старый 14.07.2011, 09:50   #336
kuzovova
Пользователь
 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
kuzovova пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elenka Посмотреть сообщение
Да, это именно эта таблица. В ней отображались те товары, которые куплены (включены в ВР), но на конец квартала не отгружены. То есть, если Вы заплатили за товар, например, 200 грн (без НДС), включили эти 200 грн в ВР в строке 04.1 деларации, но при этом не списали (продали), эта сумма отображается в К1/1 в приросте. По факту получается ВР "0" на эту сумму. То есть, фактически ВР по этим товарам в 1-м квартале НЕ БЫЛО. Так почему же мы не можем их получить во 2-м?

А5 - это общий оборот по товару, у вас убыль получилась из-за каких-то других товаров, которые были куплены еще раньше, а проданы в 1 кв. А вот в сумме 20206 на конец у Вас должны быть те товары, которые Вы пытаетесь списать во 2-м квартале.
Спасибо за информацию, я в принципе это знала, но не знала что оно называется по п 5.9 (). Меня моя бухгалтер учила так - Мы продаем со склада товар - это убыток балансовой стоимости запасов, но + к расходу, результат 0
Мы покупаем товар на склад - это прирос запасов , но + к доходу, результат о
Типа такого только не на бухг. а на русском языке. Мне сейчас очень тяжело переучиваться... уж простите за маразм
kuzovova вне форума  
Старый 14.07.2011, 09:56   #337
kuzovova
Пользователь
 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
kuzovova пока не определено
По умолчанию

У меня по РН во 2 кв.тоже была отгрузка по предоплате в 1 кв. так я в вкладке дополнительно учла отклонения на всю сумму предоплаты (галочку поставила и вбила сумму) то на 702 счете был учтен доход от реализации (например 993,60 грн). и на Н702 был учтен ( -828,00 в красном цвете) А это хоть правильно сделала, или опять протупила...
kuzovova вне форума  
Старый 14.07.2011, 10:39   #338
elenka
Местный
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 49 раз(а) в 47 сообщениях
elenka пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kuzovova Посмотреть сообщение
У меня по РН во 2 кв.тоже была отгрузка по предоплате в 1 кв. так я в вкладке дополнительно учла отклонения на всю сумму предоплаты (галочку поставила и вбила сумму) то на 702 счете был учтен доход от реализации (например 993,60 грн). и на Н702 был учтен ( -828,00 в красном цвете) А это хоть правильно сделала, или опять протупила...
Правильно! Обязательно обратите внимание, что сумму отклонения нужно ставить с НДС, в налоговом само снимает. И ничего Вы не тупите, просто мы с Вами немного на разных "диалектах" разговаривали
elenka вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
kuzovova (14.07.2011)
Старый 14.07.2011, 10:55   #339
вопрос по 287
Местный
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
вопрос по 287 пока не определено
По умолчанию

А кто-то модернизации касался? Я что-то пропустила, или в бухгалтерском учете теперь тоже есть 10% ограничение на расходы, как было в налоговом?
вопрос по 287 вне форума  
Старый 14.07.2011, 11:34   #340
SANGREE
Местный
 
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
SANGREE пока не определено
По умолчанию

Вопрос по авансовым отчетам. В 287 конф. у меня не проводится проводка по НДС дт.6415 / кт.3721 ??? Хотя в печатной форме АЗ такая проводка присутствует. У кого-то так было или это только у меня ???
SANGREE вне форума  
Старый 14.07.2011, 11:37   #341
вопрос по 287
Местный
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
вопрос по 287 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SANGREE Посмотреть сообщение
Вопрос по авансовым отчетам. В 287 конф. у меня не проводится проводка по НДС дт.6415 / кт.3721 ??? Хотя в печатной форме АЗ такая проводка присутствует. У кого-то так было или это только у меня ???
Это ошибка в форме. Я допроводила вручную эту проводку. Надеемся, что скоро исправят ее
вопрос по 287 вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
SANGREE (14.07.2011)
Старый 14.07.2011, 11:44   #342
SANGREE
Местный
 
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
SANGREE пока не определено
По умолчанию

вопрос по 287, СПАСИБО! А я уж было испугалась!
SANGREE вне форума  
Старый 14.07.2011, 12:08   #343
вопрос по 287
Местный
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
вопрос по 287 пока не определено
По умолчанию

Ну вот, как и обещала - консультация по заполнению Деки. В названиях файлов страницы журнала и названия приложений, чтобы было легче искать нужное. Отдельное спасибо Елене.

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]
вопрос по 287 вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
kuzovova (14.07.2011)
Старый 14.07.2011, 12:21   #344
SANGREE
Местный
 
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 103
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
SANGREE пока не определено
По умолчанию

Еще такой вопрос:
в справочнике "необоротные активы" не могу добавить новый элемент. Неактивно добавление нового. Мне нужно ввести в эксплуатацию ОЗ (инвестицию (сч.15 ) в мае месяце 2011.?
SANGREE вне форума  
Старый 14.07.2011, 12:27   #345
вопрос по 287
Местный
 
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 140
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
вопрос по 287 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SANGREE Посмотреть сообщение
Еще такой вопрос:
в справочнике "необоротные активы" не могу добавить новый элемент. Неактивно добавление нового. Мне нужно ввести в эксплуатацию ОЗ (инвестицию (сч.15 ) в мае месяце 2011.?
Скорее всего нужно нажать желто-голубую кнопку на панели инструментов. Она 3-я от конца ("Установка (оключение) ввода списка по группам")
вопрос по 287 вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
SANGREE (14.07.2011)
Закрытая тема

Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws


Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
1с: Предприятие 8.1 (Общие Вопросы-Ответы, Обсуждения) natadizain 1C: Предприятие + конфигурации 8.1 20 28.09.2018 19:06


Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +1.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot